同學你好,早上好! 是收到10萬元的材料和人工費的發(fā)票吧, 且這個費用是主要用來給員工 建宿舍的吧, 如果我理解的正確,那么,計入在建工程, 等到建好后,再按月攤銷
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務,開工程服務票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務,購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結轉成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉入主營業(yè)務成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉成本啊,之前的會計都是全部轉主營業(yè)務成本,沒有按完工程度
我們去年租賃廠房,辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經生產,之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師,我咨詢下,我們是一般納稅人,剛剛建立廠房,我購買材料,人工還有設計費入在建工程,然后入房產原值,但是有個問題,我購買的有些材料我沒有發(fā)票,我先掛在了預付賬款,我現(xiàn)在要交房產稅,我沒收到發(fā)票的這部分要不要上
我們是一般納稅人公司 是建筑勞務公司 今年只有一筆確認收入 是以前一項工程的尾款 只開了發(fā)票未收到款 本期(2023年)已確認收入 但是2023年發(fā)生的費用和人工材料什么的都是其他工程上 而且其他工程2023年都沒有收入 那這些人工材料費用什么的能在2023年企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我是一般納稅人 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費,要怎么做分錄?
老師,個體工商戶收到政府補貼做賬貸:營業(yè)外收入-政府補貼,做匯算清繳的時候可以扣減嗎?
老師,實行小企業(yè)會計準則的一般納稅人單位,在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
老師,購禮品送客戶,分錄怎么做?
老師你好,農產品進項有時是用銷量額/1.09*0.09有時又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況,什么情況下適用呀,可以幫我總結一下嗎
稅收立法和不立法有什么區(qū)別
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算,應付賬款和應收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢?
是的,給員工住的 之前也在上面問過有的老師,讓直接一次性費用化 我同事說入在建工程 主要金額有點大,不知道入哪個合適
好的,明白了,? 因為還沒建成功,后續(xù)還要投入材料與人工等,所以,從開始建造到完工結束之間發(fā)生的費用,都是資本化的,也就是說 計入 在建工程的,? 你同事的說法是正確的,
這樣做分錄對不對?
會計分錄是正確的, 就是建議一下:在建工程 2級科目的名稱改為【員工宿舍】 ,這樣的話,后續(xù)發(fā)生的費用都計入這個大類。 如果想知道這個細項的話,可以 EXCEL臺賬管理,或者,摘要上寫清楚
那以后建好了的分錄是這樣嗎 借:固定資產 貸:在建工程
對的,完全正確 借:固定資產-員工宿舍 貸:在建工程-員工宿舍 用 竣工驗收單作為附件
好的,謝謝老師
那這個轉為固定資產的次月,就可以折舊了? 可以折舊嗎?
對的,轉入固定資產后,次月計提折舊,稅法上規(guī)定不得低于20年攤銷期, 因此,按照 至少20年去計算月折舊額
這么久啊........... 那我一次性入費用行不行?
肯定不行, 做賬是按照會計規(guī)則入賬的,不能一次性計入費用的。 另外折舊期長,也不是壞事