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老師您好,請問我接一家足浴休閑公司的賬,上任會計沒有做賬,我現(xiàn)在接手重新建賬,我需要哪些數(shù)據(jù)?
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師,今天上午在做入職培訓,了解到公司主體經(jīng)營4-5家,需要做兩套賬。其他5-4家的都是沒有什么交易,只需要做一套賬。公司的工資需要我計算。公司財務(wù)負責老總,對于現(xiàn)任會計不滿意,是在于會計給不到老板想要的數(shù)據(jù)。會計會與我做交接。下午,負責財務(wù)的老總會跟我談話,但我不知道需要準備哪些內(nèi)容去和老板聊天。請老師指導指導
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
您好,1.需索要的資料有2024 年資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表(確定期初余額)。2024 年末各科目明細余額(細化數(shù)據(jù))。2024 年記賬憑證、明細賬(核查交易真實性)。2024 年對賬單及余額調(diào)節(jié)表(核對銀行存款)。應(yīng)收 / 應(yīng)付賬款等年末余額及賬齡(跟進跨期款項)。原值、累計折舊等(確認資產(chǎn)價值)。納稅申報表、完稅憑證(銜接稅務(wù)數(shù)據(jù))。長期合同執(zhí)行狀態(tài)(識別跨期義務(wù))。 2.以 2024 年末余額為基準,核對科目與銀行賬。收集原始憑證,按貨幣資金、往來款、成本費用等科目登記憑證與賬簿。 編制科目余額表,生成 1-5 月財務(wù)報表。 3.確保內(nèi)賬合規(guī),與外賬關(guān)鍵數(shù)據(jù)邏輯一致。