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購買了三年期的軟件使用,預(yù)付款對方,收到發(fā)票,現(xiàn)在退一部分款,之前直接做費(fèi)用了,現(xiàn)在要怎么做退回來的部分

2025-06-06 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-06 17:14

你好,你一次都做費(fèi)用了嗎,還是按年確認(rèn)的費(fèi)用

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快賬用戶5520 追問 2025-06-06 17:15

一次都做費(fèi)用了

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齊紅老師 解答 2025-06-06 17:15

你好,這樣的話,建議你直接借銀行存款,貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)算了 你如果想要做正規(guī)的話,要去修改以前年度的匯算清繳的表格。然后申請退稅。

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快賬用戶5520 追問 2025-06-06 17:19

可以不可以這么做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-06-06 17:19

你好,可以的,操作沒問題。

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你好,你一次都做費(fèi)用了嗎,還是按年確認(rèn)的費(fèi)用
2025-06-06
借銀行存款,貸預(yù)付賬款95000。
2023-01-03
你好 ;? ? 那之前你做的是什么科目? ? ?
2021-09-08
同學(xué),你好 之前你做了什么分錄?
2021-09-08
第一步:處理退款 1.沖銷原來的管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用(紅字)(沖銷原來確認(rèn)的管理費(fèi)用)貸:銀行存款(紅字)(沖銷原來支付的款項(xiàng)) 第二步:處理未開票問題 1.確認(rèn)未開票收入:借:銀行存款(藍(lán)字)(增加銀行存款)貸:其他應(yīng)付款(藍(lán)字)(增加未開票收入)
2023-11-09
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