直接看固定資產(chǎn)清理,對應(yīng)的銀行存款
利潤表中處置固定資產(chǎn)的收回的現(xiàn)金凈額包括銷項稅嗎
老師,之前我處置了一個固定資產(chǎn),去年的時候,現(xiàn)在科目余額表的期末余額有數(shù),這個有問題嗎?
我處置固定資產(chǎn),其中處置時的稅額在現(xiàn)金流量表中不平,我這個應(yīng)該要填列在哪呢。
現(xiàn)金流量表中投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-處置固定資產(chǎn)所收回的凈額怎么算,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
老師我們買了一個固定資產(chǎn)我們做的分錄是 借固定資產(chǎn)10000,貸銀行存款10000 借管理費用10000貸固定資產(chǎn)10000,那這個現(xiàn)金流量表這處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額這會有金額嘛
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
我們沒有固定資產(chǎn)清理,但審計報告現(xiàn)金流量表里,固定資產(chǎn)清理行次有數(shù)據(jù),這個該怎么辦呀
查你做的清理資產(chǎn)的憑證,收到或者付款差額
我們賬上沒有固定資產(chǎn)清理
只有折舊
折舊完的不折舊了還在使用
那么不需要寫那個固定資產(chǎn)清理行次的數(shù)據(jù),說明報表有誤
就是要告訴審計老師,修改審計報告嗎
是的,就是那個意思的
會不會審計這樣有他的用途,我們是為了高新復(fù)審,才找審計出報告的,會不會有固定資產(chǎn)清理對復(fù)審有幫助,報表更好看
跟那邊沒有關(guān)系的哈
那如果不改 這樣的審計報告會有什么風(fēng)險嗎老師
那個不是嚴(yán)重錯誤,沒事的
審計發(fā)審計報告初稿給我們是讓我們找錯的嗎,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表好多數(shù)據(jù)都跟我們申報的不符,這個沒有問題的嗎
是的,跟自己原始的報表核對清楚
有一筆管理費用沒有納稅調(diào)增,金額2萬9,問審計必須改匯算清繳嗎,他說必須,不然出不了報告,我們不改,然后直接說改了可以嗎
現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表不符,利潤表我們做錯了,但是金額2萬9,必須要調(diào)增嗎,因為一調(diào)增25年的也得更正
有錯誤就更正哈,按要求更正