您好,這個開票人自已已經(jīng)交過了,公司申報勞務(wù)稅就可以
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票需要同時交個人所得稅和增值稅嗎?稅率是多少?是否需要勞務(wù)合同?
個人代開勞務(wù)發(fā)票,一人一年不超過6萬是免增值稅是嗎???
個人給勞務(wù)公司勞務(wù)費代開發(fā)票,增值稅及附加已經(jīng)交過了,個人所得稅怎么弄?對方公司申報個稅嗎
個人在電子稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票增值稅怎么交
個人去稅務(wù)局給我們代開的普票,內(nèi)容是傭金,需要我們幫個人代扣代繳勞務(wù)報酬。這個勞務(wù)報酬是12000,個人代開的時候也交了增值稅跟附加稅,(個人代開普票還需要交增值稅嗎?)那勞務(wù)報酬是咋算的?
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
是在個人所得稅扣繳端申報勞務(wù)報酬么?
在自然人電子稅務(wù)局
就是你們公司申報個稅的里面
是個人已經(jīng)交過增值稅了么?然后公司就給他申報勞務(wù)報酬所得就可以么?
是的,一般都是交過增值稅的,公司申報勞務(wù)所得就可以了