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老師,沖銷23年已經(jīng)抵扣的專票部分稅額,怎么做賬操作呀,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是不得做轉(zhuǎn)出

2025-06-06 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-06 08:37

你好,是因?yàn)槭裁丛蛞獩_減?

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:40

返點(diǎn),然后對(duì)方要求沖減的

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:41

你好,這個(gè)他開了紅字發(fā)票嗎? 其實(shí)這個(gè)憑證的話要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票是怎么做的。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:41

購買的是固定資產(chǎn),已經(jīng)開完紅字發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:42

你好,如果是這樣子的話會(huì)比較麻煩,因?yàn)槟阋呀?jīng)折舊了,這些折舊的也需要調(diào)整,然后匯算清繳也需要更正。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:43

哎媽呀,是啊,但是老板就讓按照銷售方要求做,老師能詳細(xì)說一下我都需要怎么做嗎,還有分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:44

你好,,對(duì)于你們是借,應(yīng)付賬款貸,固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:44

然后你看你折舊是怎么做的分錄 折舊對(duì)應(yīng)的部分也需要減少。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:45

那報(bào)稅的時(shí)候是不是,也得填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分啊,然后我還得調(diào)沖減部分折舊的金額,這部分怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:47

你好,是的,是需要填的。 這個(gè)憑證就要看你當(dāng)時(shí)折舊是怎么做的。就做相反的憑證或者金額寫負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:47

那相反的分錄,折舊沖未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:48

你好,,是的,最終就是影響到未分配利潤。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:48

好麻煩啊

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:49

你好,是的,還要去更正匯算清繳補(bǔ)稅和滯納金。這個(gè)也是很麻煩的事。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:50

那今年的匯算已經(jīng)完事了,就得在明年的匯算調(diào)唄

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:51

你好,你是要去更正以前年度的。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:51

那不能每年都進(jìn)行更正吧,不能在一年統(tǒng)一更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:52

你好,這個(gè)是你可以現(xiàn)在去更正二三年的跟24年的。

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快賬用戶2935 追問 2025-06-06 08:55

就是不能在今年統(tǒng)一調(diào)整,要按年進(jìn)行調(diào)整,是這個(gè)意思不

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:57

你好,是的,是要按年進(jìn)行調(diào)整。

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你好,是因?yàn)槭裁丛蛞獩_減?
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同學(xué)你好,認(rèn)證時(shí)的分錄是如何做的呢;
2020-11-17
同學(xué)好 一張專票,可以抵扣一部分,一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)直接填列進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可
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你好,同學(xué),把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本不能抵扣
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