你好,是因?yàn)槭裁丛蛞獩_減?
老師:認(rèn)證了的專票進(jìn)項(xiàng)不得抵扣部分,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
老師,一張專票,可以抵扣一部分,一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?增值稅綜合平臺(tái)怎么操作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那部分稅額?
老師,專用發(fā)票認(rèn)證了,但是報(bào)銷的不是所有進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,只報(bào)銷一部分,那部分不能抵扣的怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫?
受票方未抵扣卻發(fā)出了紅字發(fā)票申請(qǐng)單(部分沖紅),操作錯(cuò)了。開票方已確認(rèn)部分沖紅了(比如發(fā)票稅額100-紅沖了20=80未抵扣),請(qǐng)問這80(之前做賬是放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)不能抵扣了吧,現(xiàn)在做賬是要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入成本嗎?還是怎么樣呢
已經(jīng)抵扣的發(fā)票,服務(wù)終止了,供應(yīng)商部分紅沖了,進(jìn)項(xiàng)是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請(qǐng)問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
請(qǐng)問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費(fèi)能入賬多少?
會(huì)計(jì)的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報(bào)個(gè)稅的金額,那么個(gè)稅的金額是幾月份的
返點(diǎn),然后對(duì)方要求沖減的
你好,這個(gè)他開了紅字發(fā)票嗎? 其實(shí)這個(gè)憑證的話要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票是怎么做的。
購買的是固定資產(chǎn),已經(jīng)開完紅字發(fā)票了
你好,如果是這樣子的話會(huì)比較麻煩,因?yàn)槟阋呀?jīng)折舊了,這些折舊的也需要調(diào)整,然后匯算清繳也需要更正。
哎媽呀,是啊,但是老板就讓按照銷售方要求做,老師能詳細(xì)說一下我都需要怎么做嗎,還有分錄
你好,,對(duì)于你們是借,應(yīng)付賬款貸,固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
然后你看你折舊是怎么做的分錄 折舊對(duì)應(yīng)的部分也需要減少。
那報(bào)稅的時(shí)候是不是,也得填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分啊,然后我還得調(diào)沖減部分折舊的金額,這部分怎么做賬啊
你好,是的,是需要填的。 這個(gè)憑證就要看你當(dāng)時(shí)折舊是怎么做的。就做相反的憑證或者金額寫負(fù)數(shù)。
那相反的分錄,折舊沖未分配利潤嗎
你好,,是的,最終就是影響到未分配利潤。
好麻煩啊
你好,是的,還要去更正匯算清繳補(bǔ)稅和滯納金。這個(gè)也是很麻煩的事。
那今年的匯算已經(jīng)完事了,就得在明年的匯算調(diào)唄
你好,你是要去更正以前年度的。
那不能每年都進(jìn)行更正吧,不能在一年統(tǒng)一更正嗎
你好,這個(gè)是你可以現(xiàn)在去更正二三年的跟24年的。
就是不能在今年統(tǒng)一調(diào)整,要按年進(jìn)行調(diào)整,是這個(gè)意思不
你好,是的,是要按年進(jìn)行調(diào)整。