你好,是的,這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
認(rèn)證抵扣了的稅額,供應(yīng)商開(kāi)了紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
2021.11月供應(yīng)商開(kāi)了一張服務(wù)費(fèi)專票,會(huì)計(jì)分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。在2021.12月做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在2022.1月合同終止,供應(yīng)商沖紅專票。如何做會(huì)計(jì)分錄?
已抵扣發(fā)票沖紅了進(jìn)項(xiàng)稅做負(fù)數(shù)還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
一般納稅人:供應(yīng)商4月紅沖了一張3月的發(fā)票 ,我在3月的已經(jīng)認(rèn)證抵扣 ;我5月已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 ,現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬務(wù)分錄要怎么做
收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有部分紅沖,抵扣時(shí)已自動(dòng)扣除沖紅部分h進(jìn)項(xiàng)稅了,那么就不需要在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題