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Q

老師,我們的客戶用他們的物流費(fèi)抵我們的應(yīng)收賬款,是借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款嗎?這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要計(jì)算在內(nèi)嗎?

2025-06-06 08:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-06 08:08

你好,你確認(rèn)應(yīng)收的時(shí)候,就已經(jīng)做了銷項(xiàng)了 所以是包括的了

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快賬用戶6070 追問 2025-06-06 08:11

好的,那就是直接借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:11

你好,是的額,就是這樣了。

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快賬用戶6070 追問 2025-06-06 08:12

好的。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-06-06 08:13

你好,不用客氣的了。

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是的,就是這樣做的
2023-02-18
這樣做不太合適。銀行存款記收到的 591490 元正確,銷售費(fèi)用記扣款 6800 元合理,但物流費(fèi)部分記錄不準(zhǔn)確。更合適的做法是在應(yīng)收賬款中沖減 5000 元,同時(shí)通過貸方 “其他應(yīng)收款 - 墊付運(yùn)費(fèi)” 來體現(xiàn)物流費(fèi)用的減少。
2024-12-24
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-10-13
你好? ? 你們是賺取了差價(jià)的話? ? 那這個(gè) 實(shí)際? 120 你做 :借其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款?
2021-06-04
你好,可以這樣處理的?
2021-09-11
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