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您好,有一個稅務(wù)實操問題:5月份,某個信息軟件公司賣了一個產(chǎn)品給客戶,先開票后付款,有合同;月底,客戶對該產(chǎn)品不滿意,終止了合同,業(yè)務(wù)員沒有及時告訴財務(wù)該信息導(dǎo)致發(fā)票跨月,6月份如何報稅? 發(fā)票怎么處理?發(fā)票金額很大怎么辦?被稅務(wù)局監(jiān)測到風(fēng)險怎么寫情況說明書?

2025-06-05 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 20:27

學(xué)員您好 若5月已按開票金額申報增值稅,6月需在增值稅申報表負列資料一中 開具增值稅專用發(fā)票欄次填寫負數(shù)銷售額沖減

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齊紅老師 解答 2025-06-05 20:29

另外應(yīng)留存完整證據(jù)鏈(終止合同,退貨記錄,雙方往來函件)最好提前與主管稅務(wù)機關(guān)溝通說明

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齊紅老師 解答 2025-06-05 20:31

你這種情況購買方應(yīng)該未認證發(fā)票,你可以在開票系統(tǒng)開具紅字信息表,上傳后直接開具紅字發(fā)票

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快賬用戶6596 追問 2025-06-05 20:42

公司想要推廣業(yè)務(wù)(本來沒有推廣業(yè)務(wù)),需要開推廣費發(fā)票,那開發(fā)票的時候會存在哪些問題?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 20:57

學(xué)員您好!若經(jīng)營范圍超出最好是辦理經(jīng)營范圍變更,若是臨時業(yè)務(wù)盡量留存合同等有效證明材料備查

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學(xué)員您好 若5月已按開票金額申報增值稅,6月需在增值稅申報表負列資料一中 開具增值稅專用發(fā)票欄次填寫負數(shù)銷售額沖減
2025-06-05
1.發(fā)票開具內(nèi)容與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符:可以解釋合同中抖音發(fā)布內(nèi)容的實際服務(wù),說明所開具的“信息技術(shù)服務(wù)”和“信息服務(wù)費”發(fā)票是基于該服務(wù)的具體內(nèi)容,并強調(diào)合同內(nèi)容與實際服務(wù)一致。如果可能的話,提供相關(guān)的服務(wù)內(nèi)容和項目的詳細說明。 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項數(shù)額較大:詳細說明未支付和未收取款項的原因,提供相關(guān)的財務(wù)報告和賬目記錄以證明業(yè)務(wù)的真實性。如果存在任何疑問或不確定性,建議與稅局進一步溝通以明確相關(guān)規(guī)定。 3.與風(fēng)險人員有關(guān)聯(lián):解釋財務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險納稅人的情況,說明已對此情況進行內(nèi)部調(diào)查,并保證財務(wù)經(jīng)理在該業(yè)務(wù)中沒有濫用職權(quán)或從事任何不合規(guī)的行為。如有可能,提供相關(guān)的調(diào)查結(jié)果和證明文件。 4.下游客戶數(shù)量較少-專票:強調(diào)與下游公司的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,說明該公司的開票額度較高的原因??梢蕴峁┡c下游公司的合同和業(yè)務(wù)往來的相關(guān)證明文件,并解釋這種業(yè)務(wù)模式的合理性。同時,建議與稅局進一步溝通,明確相關(guān)規(guī)定和要求。
2024-01-04
同學(xué)你好,你們之前開錯的發(fā)票還是要沖紅的,后面把你們開票這個事情好好規(guī)劃一下,盡量不要因為這種錯誤開錯,如果稅務(wù)局專管員問你,到時候再說,不問你,你不用專門找他
2020-09-07
同學(xué) 您好 這個屬于辦公室關(guān)系層面了?
2020-10-28
(1)A 注冊會計師的做法不恰當(dāng),函證銀行存款 包括有余額和余額為零的銀行賬戶,也要包括在本期內(nèi)注銷的賬戶。 (2)A 注冊會計師的做法不恰當(dāng),在大廳等候不行,審計人員需要在整個過程中保持對詢證函的控制
2022-05-24
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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