賬務(wù)處理: 先紅沖之前進項稅轉(zhuǎn)出分錄,若轉(zhuǎn)出時: 借:成本 / 費用類科目(如原材料、管理費用等 ) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 現(xiàn)在恢復(fù)抵扣,做: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額 ) 貸:成本 / 費用類科目(沖回多計部分 ) 附件:附稅務(wù)局解除異常通知、原發(fā)票復(fù)印件,留存?zhèn)洳椤?/p>
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
公司是一般納稅人,一張2022年的進項發(fā)票因為供應(yīng)商沒有繳納稅款失控異常了,但是我司在2022年已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局通知做進項轉(zhuǎn)出,以下的會計分錄是否正確?
你好,老師!我司2024年收到一份稅務(wù)認定取得異常發(fā)票的通知書,要求進轉(zhuǎn)出。是2023年的辦公用品發(fā)票,已經(jīng)入賬并抵扣,現(xiàn)進轉(zhuǎn)出應(yīng)如何做分錄?
老師好有個問題請教,我公司在2021年時收到銷售方增值稅發(fā)票39萬左右,今天收到稅務(wù)局通知說這筆發(fā)票異常讓我公司做進項稅額轉(zhuǎn)出,并且有罰款和滯納金,因這些發(fā)票所產(chǎn)生的罰款和一些稅是不是應(yīng)該找銷售方承擔?如果找不到銷售方了又該如何處理?
你好老師,單位去年因為異常憑證進項稅轉(zhuǎn)出補稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會計當月稅務(wù)報表上沒有填進項稅轉(zhuǎn)出那項,只填了繳稅金額,退稅在報表也沒體現(xiàn),導致現(xiàn)在報表期末未交稅額一直有補稅的那個數(shù)字(負數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
某公司應(yīng)收貨款2600確認無法收回已經(jīng)批準核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
單位業(yè)務(wù)招待費是13094元,主營業(yè)務(wù)收入22544.55元。匯繳清算招待費能入賬多少?
會計的六大科目主要包括哪些
提供空調(diào)維修服務(wù)開票稅率多少?一般納稅人
1月份支付3月份的工資,工資里面包含了申報個稅的金額,那么個稅的金額是幾月份的
小規(guī)模公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人私人賬戶,用來采購材料和日常開支,怎樣合理
老師,醫(yī)藥行業(yè)新制度沒有設(shè)置“藥品”、“藥品進銷差價”科目,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么核算呢,謝謝
小規(guī)模納稅人升一般納稅人有個年銷售額不超過500萬,這個年銷售額包含政府補貼收入嗎?
京東自營店就是比如價格100.成本50,推廣費20和價格80成本50推廣費16,毛保是0.2.這兩種怎么算毛保費呀,推廣費包含在毛保里面嗎
老師,年初未分配利潤在現(xiàn)金流量表附表里怎么選?可以選凈利潤嗎?謝謝
去年做了進項稅轉(zhuǎn)出,年末的時候都結(jié)轉(zhuǎn)稅金了
那我現(xiàn)在直接借 增值稅進項稅額,貸 管理費用(負數(shù)),可以嗎?
同學你好 這個可以的