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老師,第一張圖片是之前供應(yīng)商發(fā)票異常做的進項稅轉(zhuǎn)出,今天收到稅務(wù)局通知說,之前的發(fā)票異常解除了,可以抵扣了,我該如何做賬?

老師,第一張圖片是之前供應(yīng)商發(fā)票異常做的進項稅轉(zhuǎn)出,今天收到稅務(wù)局通知說,之前的發(fā)票異常解除了,可以抵扣了,我該如何做賬?
老師,第一張圖片是之前供應(yīng)商發(fā)票異常做的進項稅轉(zhuǎn)出,今天收到稅務(wù)局通知說,之前的發(fā)票異常解除了,可以抵扣了,我該如何做賬?
2025-06-05 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-05 15:57

賬務(wù)處理: 先紅沖之前進項稅轉(zhuǎn)出分錄,若轉(zhuǎn)出時: 借:成本 / 費用類科目(如原材料、管理費用等 ) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 現(xiàn)在恢復(fù)抵扣,做: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額 ) 貸:成本 / 費用類科目(沖回多計部分 ) 附件:附稅務(wù)局解除異常通知、原發(fā)票復(fù)印件,留存?zhèn)洳椤?/p>

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快賬用戶7154 追問 2025-06-05 16:04

去年做了進項稅轉(zhuǎn)出,年末的時候都結(jié)轉(zhuǎn)稅金了

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快賬用戶7154 追問 2025-06-05 16:04

那我現(xiàn)在直接借 增值稅進項稅額,貸 管理費用(負數(shù)),可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-05 16:06

同學你好 這個可以的

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相關(guān)問題討論
你好 那你就做 借進項稅 借管理費用負數(shù)
2021-01-22
那么在當時附表2 進項轉(zhuǎn)出欄填對應(yīng)的負數(shù)金額,可以抵扣了
2024-10-23
你們之前是賬面也調(diào)整了還是只調(diào)整了稅金?主要是你之前的調(diào)整的分錄是怎么處理的
2024-10-23
收到稅局風險提示,確認發(fā)票對應(yīng)供應(yīng)商異常,已做進項轉(zhuǎn)出。若稅局要求,還需按指引調(diào)整賬目,確保符合稅法規(guī)定。如有疑問,建議詳細查看反饋具體要求。
2024-09-18
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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