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比如公司幫員工代墊費(fèi)用 一個(gè)季度轉(zhuǎn)一次 員工先轉(zhuǎn)5000元進(jìn)來(lái) 然后每個(gè)月沖1666元 這樣怎么做分錄

2025-06-05 14:53
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-05 14:53

你好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后每個(gè)月支付就可以了。

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你好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后每個(gè)月支付就可以了。
2025-06-05
您好,是可以的,最終合計(jì)金額相同即可
2021-03-30
同學(xué) 借:管理費(fèi)用—水電費(fèi)   借:其他應(yīng)收款—員工   貸:銀行存款   扣工資   借:應(yīng)付職工薪酬   貸:其他應(yīng)收款—員工   如果在發(fā)工資的時(shí)候扣了員工的電費(fèi),其會(huì)計(jì)分錄為:   借:應(yīng)付職工薪酬—工資   貸:其他應(yīng)收款—職工電費(fèi)(企業(yè)已經(jīng)統(tǒng)一為職工支付了電費(fèi)的)   或 其他應(yīng)付款—供電公司(尚未支付給供電部門,扣除后再統(tǒng)一支付的)
2022-09-26
你好,建議在簽訂合同時(shí)約定由甲方代為支付工程工人工資,所支付的工資包含在工程款中
2021-12-01
。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 22500 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 22500 當(dāng)逐期確認(rèn)服務(wù)收入時(shí)(每月7500元),應(yīng)將預(yù)收賬款或合同負(fù)債轉(zhuǎn)化為服務(wù)收入。前10個(gè)月每月確認(rèn)收入時(shí): 借:預(yù)收賬款/合同負(fù)債 7500 貸:服務(wù)收入 7500 最后兩個(gè)月由于保證金已抵扣服務(wù)費(fèi),無(wú)需再確認(rèn)收入。 關(guān)于員工工資的會(huì)計(jì)處理: 計(jì)提服務(wù)業(yè)工資時(shí),應(yīng)將員工工資記入相關(guān)費(fèi)用科目,并同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 10000(假設(shè)工資屬于管理費(fèi)用) 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 這里的“管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等”應(yīng)根據(jù)員工所在部門或工資性質(zhì)來(lái)確定。 發(fā)放服務(wù)業(yè)工資時(shí),將應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)化為實(shí)際支付。假設(shè)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付: 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 若采用現(xiàn)金支付,則將“銀行存款”替換為“現(xiàn)金”科目。
2024-03-26
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