你好,你上月做了收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口商品,每月結(jié)庫存時(shí)可能報(bào)關(guān)單信息還沒有,還不能入賬,那結(jié)轉(zhuǎn)庫存根據(jù)出庫單出庫,等報(bào)關(guān)單來了做收入時(shí)就不結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本了可以嗎
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)成本 庫存商品賣一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)可以嗎 確認(rèn)收入時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,你好,我們有個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個(gè)增補(bǔ)合同,這個(gè)合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個(gè)票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因?yàn)槲乙呀?jīng)沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
庫存商品暫估入庫,是因?yàn)榘l(fā)票沒到款已付嗎?暫估入庫的商品能結(jié)轉(zhuǎn)成本么
老師,公益性捐贈(zèng)出去的自產(chǎn)的10萬商品不確認(rèn)收入,同時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么月末成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?這部分商品不是已經(jīng)出庫了嗎?
老師,預(yù)存話費(fèi)計(jì)什么會(huì)計(jì)分錄?
老師,貨幣單元抽樣是用的屬性抽樣原理。但是屬性抽樣原理是對(duì)發(fā)生率得出結(jié)論啊,可是貨幣單元抽樣不是對(duì)貨幣金額得出結(jié)論嗎?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬,是要怎么分比較合理
請(qǐng)問老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請(qǐng)問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
是的,是這樣的
你好,你可以補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)了。
好的好的
你好,歡迎下次再來探討。
老師,這個(gè)該怎么處理?。?
你好,這個(gè)你要添加固定資產(chǎn)卡片
我這個(gè)賬是2025年4月開始建賬的,是通過3月的余額表錄入的期初余額,想問下是建賬時(shí)候就要錄入固定資產(chǎn)嗎?該以什么為依據(jù)錄入???
你好,是的。就是按你的余額來錄入。
那建賬時(shí)候,除了錄入期初數(shù)據(jù)的話,和錄入資產(chǎn)卡片,還必須錄入哪些???
就這些就可以了。就這兩個(gè)。