你好可以的,用費(fèi)用沒問題。
老師你好,我公司是建筑行業(yè),一般是開票確認(rèn)收入的,第二季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高,實(shí)際是沒么多利潤(rùn),因?yàn)槲覀兊牟牧习l(fā)票是認(rèn)證抵后才結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,還有外地預(yù)繳的稅,所以進(jìn)項(xiàng)還有好多沒認(rèn)證抵扣就沒有做到成本里去,人工費(fèi)也是,實(shí)際已經(jīng)支付了,還沒收到發(fā)票,材料款支付的有幾百?zèng)]到成本里,現(xiàn)在在怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓利潤(rùn)降低呢,謝謝
你好老師,公司12月31日辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍技術(shù)服務(wù)類,1月辦理稅務(wù)登記,中間有的付了款也沒有成本發(fā)票,3月份突然通知開了20萬多發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅按實(shí)際利潤(rùn)20萬報(bào)企業(yè)所得稅太高了,有沒有方法把賬務(wù)做的利潤(rùn)低些
我們老板在香港有企業(yè) 然后在國(guó)內(nèi)開了一家公司 專門為香港公司服務(wù)的 由于算過國(guó)內(nèi)的稅負(fù)較低 想國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)做高點(diǎn) 用以降低稅負(fù) 請(qǐng)問是否合法 例如成本費(fèi)用是40萬一年 收入做到340萬 應(yīng)納稅所得額控制在300萬內(nèi) 享受小微企業(yè)所得稅5%的政策 這樣利潤(rùn)會(huì)不會(huì)太高 是否有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我公司2季度發(fā)生75萬利潤(rùn),下半年沒有收入只有費(fèi)用了,預(yù)計(jì)利潤(rùn)會(huì)在20萬左右,我現(xiàn)在可以暫估成本或者費(fèi)用80萬讓利潤(rùn)表呈現(xiàn)虧損,12月的時(shí)候沖銷嗎?
老師您好,我們是服務(wù)公司,每年年底和你初開票量大,沒有成本票,第一季度利潤(rùn)超了三十多萬我可不可以先計(jì)提費(fèi)用
老師,發(fā)現(xiàn)上一年的租車費(fèi)用,有三個(gè)月未做攤銷分錄,今年應(yīng)該咋處理呀?
老師請(qǐng)問一下 工商年報(bào),應(yīng)投資額和實(shí)繳的填錯(cuò)了,就填的實(shí)繳額,還可以修改嗎?,現(xiàn)在是之前的股東也變了,23年的,這個(gè)要怎么辦呢?
@郭老師,老師您好,我想請(qǐng)教一下就是我把進(jìn)項(xiàng)留底稅額已經(jīng)抵扣完了,為什么應(yīng)交稅費(fèi)貸方還會(huì)是負(fù)數(shù)呢
老師,公戶轉(zhuǎn)錢出來可以備注什么用途
專管員剛發(fā)過來的,我們?cè)趺唇鉀Q
老師您好 現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)貸都要打到另外公司以付貨款的名義支付,我公司就有幾筆這樣的款子收到然后馬上退還給對(duì)方,這樣的情況要入賬嗎,如果入賬要怎么入呢
無票收入,無票支出,分別啥意思
老師,請(qǐng)教下,公司需要注銷,餐飲行業(yè),目前歇業(yè)中,還有庫存,租賃用房,是否可以用庫存抵租金。然后它的資本公積還有余額,我這邊怎么處理
老師公司做應(yīng)收賬款了,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是還沒有開發(fā)票就要交稅了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)這個(gè)月是不是就要增值稅了?
廣東電子稅務(wù)局,怎么查詢出口免稅備案是否有登記