你好,這個(gè)沒有發(fā)票的話是進(jìn)入工資交個(gè)稅
建筑工程中的員工差旅費(fèi)和誤餐費(fèi)、是不計(jì)入工資所得的、那如果想要將這一份計(jì)入公司成本、沒有發(fā)票、僅有報(bào)銷單據(jù)可以嗎?
老師,工程行業(yè)發(fā)放人員工(工程施工—人工費(fèi))金額很大,但是沒有取得人工費(fèi)發(fā)票,是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳時(shí)能扣除嗎,如果補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅又是否可以匯算清繳扣除呢
老師,差旅費(fèi)補(bǔ)貼這一塊,是每個(gè)地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地,就比如差補(bǔ)和餐補(bǔ)沒有發(fā)票就可以直接計(jì)入到差旅費(fèi)里面對(duì)吧,不用納稅調(diào)增的吧,然后員工的電話補(bǔ)貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報(bào)銷的對(duì)吧,那入什么費(fèi)用呢,如果抬頭開的是個(gè)人呢
老師,差旅費(fèi)補(bǔ)貼這一塊,是每個(gè)地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地,就比如差補(bǔ)和餐補(bǔ)沒有發(fā)票就可以直接計(jì)入到差旅費(fèi)里面對(duì)吧,不用納稅調(diào)增的吧,然后員工的電話補(bǔ)貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報(bào)銷的對(duì)吧,那入什么費(fèi)用呢,如果抬頭開的是個(gè)人呢
老師您好,員工有補(bǔ)貼差旅費(fèi)(住宿和交通補(bǔ)貼),是否要并入工資申報(bào)個(gè)稅?如果可以的話,那就不能再開住宿費(fèi)和加油費(fèi)發(fā)票之類的吧?
企業(yè)請(qǐng)親戚幫忙裝修,只開裝修材料費(fèi)發(fā)票,沒有人工費(fèi)發(fā)票,能報(bào)賬嗎?有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報(bào)表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車,現(xiàn)在想把期中的2輛車賣出去,一輛賣給法人,一輛賣給法人的老婆,可以不,這輛車是23年購(gòu)買的,已進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在開票怎么開
廠房裝修費(fèi)10萬,開普票9個(gè)點(diǎn)但是要自己承擔(dān),怎么計(jì)算這個(gè)票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報(bào)上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報(bào)?
老師,在實(shí)操中,手工賬的話,明細(xì)賬本和總分類賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫上后,每筆都需要寫余額嗎?
火車票加稅合計(jì)怎么求?例如900元火車票
老師,掛預(yù)付賬款的時(shí)候,因?yàn)槭菑?fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時(shí)候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個(gè)月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個(gè)2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
項(xiàng)目上的人員給他們的油補(bǔ)餐補(bǔ)計(jì)什么科目?如果沒有發(fā)票,是不是也申報(bào)個(gè)稅?
你好,是的。沒有發(fā)票就應(yīng)該計(jì)入工資了。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。