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老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模不開票收入需要計(jì)提增值稅怎么計(jì)提啊?我是潔應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對(duì)不對(duì)呢?

2025-06-04 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-04 21:04

晚上好親,我看看您描述

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齊紅老師 解答 2025-06-04 21:07

應(yīng)該是做不開票收入的時(shí)候,是 借:銀存/應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶9924 追問 2025-06-04 22:05

那交稅的時(shí)候是借未交增值稅,貸銀行存款,應(yīng)收賬款的稅點(diǎn)不就虛增了嗎?我問了三個(gè)人。只有你這個(gè)處理方式是讓我科目余額表對(duì)上的,但是這個(gè)后續(xù)應(yīng)收賬款虛增要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-04 22:08

虛增,怎么虛增了親,我沒明白

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齊紅老師 解答 2025-06-04 22:12

假設(shè)不開票收入價(jià)稅合計(jì)103,不開票收入100,增值稅3,客戶要付103的

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同學(xué)你好 不需要通過未交增值稅 交稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,銀行存款
2021-07-09
你好,需要計(jì)提,直接走應(yīng)交稅費(fèi),/未交增值稅
2021-05-16
同學(xué)你好 對(duì)的 也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-06-18
直接繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
2021-07-23
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)的是這么做的。
2024-04-10
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