你好,是需要開紅字信息表的。
老師你好 我們有兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進(jìn)行了退稅勾選和確認(rèn)勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
老師,如果我們是購(gòu)買方并且沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問銷售方開給我們的紅字發(fā)票信息表是不是我們確認(rèn)好了,然后對(duì)方做紅字發(fā)票確認(rèn)?
@小天老師 那有勾選沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)那銷售方也能開紅字信息表 并不需要購(gòu)買方確認(rèn)是吧 那為什么增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)銷售方開的發(fā)票要購(gòu)買方做紅字確認(rèn)啊
老師,跨月沖紅專票,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣沒認(rèn)證,我們銷售方開了紅衣信息表,還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
老師,去年8月~9月賬增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額有錯(cuò),更正報(bào)表了,那我賬今年可以更改?那我要怎么改
老師工商年檢那個(gè)納稅總額是什么稅費(fèi)
法人變更的話,工商局已經(jīng)變更,還需要變更哪里?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年記錯(cuò)了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯(cuò)誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。24年匯算清繳做完了,審計(jì)現(xiàn)在說要調(diào)整24年匯算清繳,但是哦不明白為什么要調(diào)
老師,你好,請(qǐng)問大額醫(yī)保個(gè)人部分可以在個(gè)稅系統(tǒng)里面扣除嗎?
你好老師,業(yè)務(wù)人員,報(bào)銷快遞費(fèi)6萬,報(bào)銷單上有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字,業(yè)務(wù)快遞代發(fā)明細(xì)表,有業(yè)務(wù)人員鑒字,那么會(huì)計(jì)在審核時(shí),對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性不用承擔(dān)責(zé)任嗎?
老師您好!三月份抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在還能撤回嗎?
老師好,合伙企業(yè)的投資收益是要報(bào)在分類所得里,按20%算稅嗎?那申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)是直接把這筆投資收益減掉申報(bào)就可以嗎
老師,我二月份的庫存搞錯(cuò)了,接轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了咋整
停車場(chǎng)收費(fèi),開普票,稅率多少,會(huì)計(jì)分錄怎么做
如果購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,購(gòu)買方還可以開信息確認(rèn)單的銷售折讓嗎?
你好,如果沒有勾選確認(rèn),就開票方開紅字信息表