直接工資加禮品的金額合計申報,不需要再做賬
請教一個個稅申報的實務(wù)問題:甲公司本月發(fā)放8月的工資,但是某員工1-7月的工資都是在乙 公司申報的,且沒有繳過個稅,8月的工資金額+1-7月的工資金額超過了減除費用,按計算是會產(chǎn)生稅金的,請問在甲公司申報時,系統(tǒng)會自動相加甲、乙的金額嗎?是在申報8月工資的時候扣稅嗎?(該員工在系統(tǒng)里兩公司的入職日期都是2020.1.01,所以兩公司系統(tǒng)里的減除費用都是滿額的)。還是說因為入職日期都是1月,所以系統(tǒng)現(xiàn)在不會算甲乙申報的總計數(shù),而是在匯算清繳的時候總計呢
過節(jié)日,老板說每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報時,這個員工的本期收入那個欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個操作嗎? 請問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補貼,我是不是都這樣子操作來代扣代繳個稅啊???
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
老師,請問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我在稅務(wù)上不是要并入工資薪金所得里申報個稅嗎?如果這樣,我有個疑問,我每月的工資表和自然人申報系統(tǒng)所申報的數(shù)據(jù)是一致的,如果加上禮金,這不就對不上數(shù)了嗎?
老師,我們企業(yè)每月都會發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報個稅,但是我想請問這些禮金,我是一定要做進去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因為我們目前真實的情況是,工資是單獨發(fā)放的,禮金也是單獨發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號當(dāng)天請款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
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