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老師:期末其他應(yīng)收余額在貸方,其他應(yīng)付余額在借方,如何進行重分類呢?

2025-06-04 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-04 13:48

你好,其他應(yīng)收在貸方,你就計入其他應(yīng)付。 其他應(yīng)付在借方,你就計入其他應(yīng)收就好了。

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您好,將其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)明細(xì)金額,做借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款即可。
2021-04-01
同學(xué)你好,是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款,有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
您好,根據(jù)您的題目,是借其他應(yīng)收4800,貸其他應(yīng)付款4800,
2022-05-30
你好,其他應(yīng)收期末余額在貸方計入其他應(yīng)付款欄次 其他應(yīng)付期末余額在借方計入其他應(yīng)收款欄次
2020-08-13
是的,你的理解是對的
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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