你好,不用處理的,需要交印花稅
請問:收到個人股東投資款,工商登記(認(rèn)繳)是15萬,實際收到30萬,(老板說是要30萬,工商沒來得及去更改)這樣的話之前做的實收資本是不是要改成借:銀行存款30萬 貸:其他應(yīng)付款-個人15萬 實收資本15萬是這樣嗎
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
勞務(wù)派遣需要驗證200萬。借:銀行存款 貸:實收資本 法人借款 借:其他應(yīng)收款法人200萬 貸:銀行存款200萬。說是一年法人不還款就繳納個人所得稅。我想請問法人自己的錢為什么到公司了還要繳納個人所得稅?
我們要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓前一個股東是占股3%,個人,未實繳,一個是占股67%,個人,已繳納32萬,一個是占股30%,公司入股的,已全額實繳,總實收資本是100萬,轉(zhuǎn)讓后是三個股東湊出10%轉(zhuǎn)讓給新來的股東,實收資本還是100萬,新加入的股東投資40萬,占股10%,分錄借:銀行存款40,貸:實收資本10,資本公積30,假如那個已全額實繳的股東(轉(zhuǎn)讓前30)轉(zhuǎn)讓3%,那就前面已做的實收資本轉(zhuǎn)回3%的金額,借:實收資本3萬,貸:銀行存款3萬,這樣對不對,是這樣理解嗎?
老師,分公司注銷時,欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請問做注銷申報時其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實收資本有什么好的處理方法沒有?
建筑勞務(wù)公司已有安許證和施工證,然后也是一般納稅人,是否意味著不管是勞務(wù)人員工資、施工時采購的輔材、租賃回來的設(shè)備等,在與總承包方結(jié)算時,可以直接開9%的工程服務(wù)發(fā)票?
老師,我3月份收到了4-6月費用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,借:進(jìn)項稅1 貸:預(yù)估稅額1,4-6月照常計提費用,借:租金2,預(yù)估稅額1,貸:應(yīng)付賬款3,4-6月款項一直未付,在5月對方將該票沖紅了,我該怎么做會計分錄啊,謝謝
老師新接手了一家公司!之前的會計是年結(jié)賬!每月不結(jié)轉(zhuǎn)損益月結(jié)賬!自己按科目余額表編制財務(wù)報表!老師您遇到過嗎?這樣做專業(yè)嗎?
老師,當(dāng)期有出口退稅,沒有申報出口退稅,增值稅申報表抵退稅額要填寫嗎?
老師,以前年度暫估所得稅調(diào)整了,賬上沒有同步調(diào)整,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬上的應(yīng)付暫估?
老師24年工商年報!如果25年4月份認(rèn)繳了500萬,請問工商年報時加上25年這500萬嗎?還是只報截止到24年的數(shù)呀?
25年報24年的工商年報,我們25年有對外投資,這個是不是在26報的時候才填寫,24年就不體現(xiàn)是吧
實際工作中OEM是什么意思?
老師,如果我們公司升級一般納稅人,我門是服務(wù)公司,沒有進(jìn)項票,是不是只要開的銷項票都得交增值稅
勞務(wù)報酬 800 以下需要開發(fā)票嗎? 比如修公路,工種不同這個月做幾天,下個月做幾天,一次一結(jié),都是800以下, 人員也不確定,像這樣都可以分開報嗎?