你好,這個是計入房產(chǎn)的金額,也就是計入固定資產(chǎn)。
老師您好,我就直接問咯。公司做工程的,開放商以房抵工程款,房主為我公司老板。我做賬借其他應(yīng)收款老板,貸應(yīng)收款。公司出錢辦好了房產(chǎn)證,交契稅維修金等,我做的借其他應(yīng)收老板,貸現(xiàn)金。我認(rèn)為這是老板個人房產(chǎn)和公司無關(guān),就這么做了對么?第二個問題,現(xiàn)在又以這套房抵下游供應(yīng)商應(yīng)付款?怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司購買了兩套房子當(dāng)辦公室用,8月份開的票,但因手續(xù)沒辦完,11月才拿回來,可以全部入在11月份嗎?然后這些發(fā)票都認(rèn)證了,怎么入賬呀?房產(chǎn)增值稅可以一次抵扣吧?還有契稅和印花稅?
甲方是房產(chǎn)公司,乙方是一般納稅人承建方,在2022年承接的一項工程中,收到甲方一套房產(chǎn)作為工程款抵賬63萬元,沒有開房產(chǎn)交易發(fā)票,只給乙方開了一張收據(jù),也沒有辦理房產(chǎn)手續(xù),2023年乙方把房產(chǎn)以50萬元出售了,乙方收到的是現(xiàn)金,房產(chǎn)手續(xù)直接辦理給了第三方,這種情況是否要交稅,稅率怎么算?
老師,請問一下我們公司21年購的房子一直都沒有去辦理房產(chǎn)證,所以就一直沒有繳納契稅和印花稅,現(xiàn)在由于我們要用這個房子抵賬了,涉及到過戶,所以現(xiàn)在才去辦理房產(chǎn)證并繳納了契稅和印花稅,那這個契稅和印花稅我該怎么處理呢?
公司購入商品房的房款、契稅、印花稅、房產(chǎn)稅怎么入賬是合理合規(guī)的呢,百度看了有的說全部入在建工程,交付使用后結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn);另一種說法是房產(chǎn)稅和印花稅入稅金及附加,然后房款和契稅計入固定資產(chǎn)原值,請問老師究竟應(yīng)該怎么做才是對的
老師,當(dāng)期有出口退稅,沒有申報出口退稅,增值稅申報表抵退稅額要填寫嗎?
老師,以前年度暫估所得稅調(diào)整了,賬上沒有同步調(diào)整,現(xiàn)在怎么調(diào)整賬上的應(yīng)付暫估?
老師24年工商年報!如果25年4月份認(rèn)繳了500萬,請問工商年報時加上25年這500萬嗎?還是只報截止到24年的數(shù)呀?
25年報24年的工商年報,我們25年有對外投資,這個是不是在26報的時候才填寫,24年就不體現(xiàn)是吧
實際工作中OEM是什么意思?
老師,如果我們公司升級一般納稅人,我門是服務(wù)公司,沒有進項票,是不是只要開的銷項票都得交增值稅
勞務(wù)報酬 800 以下需要開發(fā)票嗎? 比如修公路,工種不同這個月做幾天,下個月做幾天,一次一結(jié),都是800以下, 人員也不確定,像這樣都可以分開報嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,前面兩三月有?jīng)濟業(yè)務(wù),但是沒有做賬,我現(xiàn)在去要怎么做?
權(quán)威網(wǎng)站查找政策文件,國家稅務(wù)總局和財政部發(fā)布的法規(guī)主要有哪些權(quán)威的網(wǎng)站?浙江
物業(yè)公司小規(guī)模企業(yè)收的場地租賃費需要開發(fā)票,但是稅繳納完造成了收入的超額,物業(yè)公司繳的稅錢應(yīng)該由誰承擔(dān)
借固定資產(chǎn)-A房產(chǎn)-買價/契稅/,貸銀行存款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交契稅,印花稅是正常做稅金及附加 維修基金計入長期待攤費用就好了。。
契稅印花稅按照含稅還是不含稅計算
長期待攤時間怎么界定
還有那個契稅和印花稅在計算稅款是所屬期是按照法院判決日期還是簽訂銷售合同日期
你好,按不含稅計算。 這個所屬期,一般是辦證的時候交。
但是!我我們交稅的時候按照的是法院判決日期來定所屬期的,也就是辦證是今年5月份!所屬期完稅憑證上是法院判決日期2024年11月的
你好,實操中看稅務(wù)局要求,按實際來就行。老師說的是一般情況。
我們是分公司,集團不認(rèn)可房產(chǎn)抵工程款產(chǎn)生的所有費用(因為這個房子現(xiàn)在辦證是集團的,后面又要抵給下面的供應(yīng)商)所以辦理房產(chǎn)生的所有稅費及其他費用,集團不認(rèn)可,
你的問題是什么呢?
稅務(wù)局是不管你們內(nèi)部認(rèn)不認(rèn)可的。該交稅交稅。
我的問題是,在這種情況↓,集團的做法合不合理,
你好,是的。是總部的做法不合理。
是的,只是我也是第一次遇到這種情況,不好判定集團的處理方式是否合理
你好,他們的要求確實不合適。這種讓負責(zé)人去談
集團認(rèn)為!房產(chǎn)雖然現(xiàn)在辦理的集團的名字!但是后期我們還是會全部抵給下面的供應(yīng)商!對他們來說!他們沒有得到任何利益,產(chǎn)生這些費用也是因為我我們承接的項目造成的,所以算作分公司的自負盈虧中,
你好,如果是單獨核算的話,他們說的不是完全沒道理。這樣說起來,那就應(yīng)該是誰同意這件事誰負責(zé)了。
集團只收管理費!所得稅是匯總納稅申報的
您好,如果公司總部負擔(dān)了這個費用,又不愿意負擔(dān)的話,建議你直接讓單位負責(zé)人去跟總部溝通。
說的直白點!這些費用算是由于我們的原因造成的,所以他們認(rèn)為,應(yīng)該由我們來認(rèn),但是他們拿到這些費用他們也會做賬的!可能他們做的與我們不一樣
你好,賬的話,他們肯定會做。畢竟集團有發(fā)生,稅務(wù)局也有數(shù)據(jù)。只是他們不愿意承擔(dān)這些支出而已。
所以最終這個可能在財務(wù)層面上解決不了。只能股東們自己討論決定。
由于這些房產(chǎn)后期又要抵大部分出去,所以集團又要求我們暫時不入賬,但是站在分公司角度。我們又需要從收到的工程款中去拿這筆錢,所以我們認(rèn)為只能列支項目中,
你好,這個要入賬的了。稅務(wù)局那邊有系統(tǒng),有數(shù)據(jù)的。