進(jìn)項(xiàng)稅額多,就不用繳稅。 可以
老師,您好!我們公司上年度巨虧,今年也不會(huì)盈利了,我們的房東是個(gè)人,如果不開發(fā)票就可以不上稅,我們沒有錢付那么多,這房租我們也不做稅前扣除了,就當(dāng)無發(fā)票支出調(diào)增應(yīng)納稅所得額,(即便這樣也不會(huì)繳稅),這樣做可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我想問一下,我們的房租是一個(gè)月500,我可不可以一個(gè)月開一張500的收據(jù)來做賬,一年就開12次了嘛?這樣我可不可以用收據(jù)做賬?不用發(fā)票了吧
老師,我們是籌備企業(yè),于3月31日收到了一筆房屋租賃收入,我們還沒有給承租方開發(fā)票、也沒有確認(rèn)收入,做了其他應(yīng)收款。大約10月份才有進(jìn)項(xiàng)稅額,等到10月份我們再做收入可以嗎?這樣呢和合同就不相符了。這樣行嗎?請問老師?
老師我們是承租方,公司是做貿(mào)易的一般人,進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多,是不是我們?nèi)ザ悇?wù)局代開房屋租賃發(fā)票既可以抵進(jìn)項(xiàng)又可以少交所得稅啊,這樣劃算嗎
老師,一般納稅人 11月收到100萬的收入,也支付100萬的一年房租并開票,這樣的話當(dāng)月增值稅和附加稅可以不用交,因?yàn)殇N項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵掉了,只要對方給我們開的進(jìn)項(xiàng)稅稅率大于或者等于我們的稅率就行了對吧
勞務(wù)報(bào)酬 800 以下需要開發(fā)票嗎? 比如修公路,工種不同這個(gè)月做幾天,下個(gè)月做幾天,一次一結(jié),都是800以下, 人員也不確定,像這樣都可以分開報(bào)嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜荆懊鎯扇掠薪?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),但是沒有做賬,我現(xiàn)在去要怎么做?
權(quán)威網(wǎng)站查找政策文件,國家稅務(wù)總局和財(cái)政部發(fā)布的法規(guī)主要有哪些權(quán)威的網(wǎng)站?浙江
物業(yè)公司小規(guī)模企業(yè)收的場地租賃費(fèi)需要開發(fā)票,但是稅繳納完造成了收入的超額,物業(yè)公司繳的稅錢應(yīng)該由誰承擔(dān)
老師,前任會(huì)計(jì)報(bào)了一家公司的報(bào)表,上個(gè)季度開了發(fā)票也有數(shù)據(jù),后面開始就沒數(shù)據(jù)了全是零申報(bào),什么情況
研發(fā)費(fèi)用除了工資、材料、保險(xiǎn),一般來說常見的主要還有什么費(fèi)用呢?目前的政策要求研發(fā)費(fèi)用比例太高了?
老師工商年報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)的那個(gè)受益人的信息,需要填報(bào)嗎
老師好,現(xiàn)在不是個(gè)人所得稅匯算清繳嗎,但是我們公司有些員工他就是不用手機(jī)端操作,那我作為公司財(cái)務(wù)應(yīng)該有沒有什么辦法可以幫他們操作個(gè)稅退稅?
高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用有比例要求,其中其他費(fèi)用可以比例高點(diǎn)嗎,只是其他費(fèi)用高了的部分不能加計(jì)扣除吧?可以正??鄢?,超出部分調(diào)整吧?
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月都要報(bào)那些稅?