你好,這個你匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以稅前扣除了。
老師有個問題轉(zhuǎn)不過來哈,所得稅匯算清繳,假如2023 年的費用,成本票沒開過來,為什么到2024年所得稅匯算清繳來來就可以,2024年開的不是只能用在2024年嗎。是不是2023年12月份開的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得稅匯算清繳前可以用是嗎
如果2025年2月紅沖了2024年發(fā)票,那么在2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳前怎么做所得稅匯算清繳,報表怎么填
在2025年發(fā)現(xiàn)2024年多預(yù)提了27萬勞務(wù)費成本,在2025年1月份沖回,請問沖回分錄怎么做?2025年的企業(yè)所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業(yè)所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時不需要處理。
請問,所得稅匯算清繳時,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳時,2024年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,但2025年1月發(fā)放,需要把2020年末的余額清零嗎
2025年報2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來,2026年才開的回來發(fā)票,2025報企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務(wù)會計分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時候調(diào)整還是報2025年匯算的時候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
建筑行業(yè),EPC項目,設(shè)計到下游分包單位,開發(fā)票問題,合同問題,具體要怎么操作,會存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項目的財稅知識?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個課程
同一批貨物可以兩個報關(guān)單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學(xué)中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,那我應(yīng)該怎么填寫匯算清繳表,期間費用里要不要加上這一個費用,如果加上的話,又跟利潤表不一致了
你好,你24年有沒有入賬的。
老師,我沒有入,入的是往來
你好,那就難了,因為你沒辦法證明是24年的,建議直接入25年。
老師,是2024年的票,之前的會計忘了入了,剛收到 ,但是匯算清繳又結(jié)束了
你好,這樣的話,就建議你不入了。你如果一定想入,是可以,但是可能涉及退稅。
老師,我沒有繳稅,我們還是在建期,那我是把2024年的賬重新撤銷,重新做,還是做到2025年,然后在2024年的匯算清繳調(diào)整
你好,做到25年,然后做24年的匯算清繳。
那24年的匯算清繳怎么做,應(yīng)該調(diào)哪些表
你好,這個就要看你是什么費用的發(fā)票了。
老師,是食堂費用,
你好,這樣的話,要調(diào)福利費。納稅調(diào)整明細表里面 看有沒有超過14%
老師,如果這樣的話,期間費用那張表要調(diào)整嗎,
你好,是的。但是小微企業(yè)有的可以不用填這個表。
老師,我主要糾結(jié)的是這個,如果我填了這兩個表,到時候期間費用和利潤表不是對不上嗎
你好,這個利潤表也需要改的呀
那如果這樣的話,我又不調(diào)賬,這樣的不是賬表不符了嗎
你好,要調(diào)賬的啊。賬是做到25年,用以前年度損益調(diào)整。實質(zhì)上還是屬于24年