您好,借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款,這個就可以的哈
公司買了7000塊的辦公家具,有桌子,沙發(fā)等,對方開給我們公司的發(fā)票沒有明細,只有辦公家具這一個名稱,我應(yīng)該怎么入賬,是入固定資產(chǎn)還是管理費用
老師,19年的發(fā)票,我們公司幫A公司代付的檢驗費,B公司開發(fā)票應(yīng)該是開給我們公司,但是購買方開具給了A公司,我想問一下這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我公司上個月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個月對方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請問我們叫供應(yīng)商開的模具,后續(xù)產(chǎn)品直接按那個模具生產(chǎn)給我們,現(xiàn)在他們開了模具費發(fā)票給我們,這個模具我們應(yīng)該怎么入賬?
老師,我們和對方都是出口企業(yè),對方在我公司采購貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國內(nèi)公司采購,那我們沒有報關(guān)單,對方出口國外去,那我們就正常開13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷業(yè)務(wù)對嗎,
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會委員會,是否單獨建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報
請問其他應(yīng)收款-老板,年前和他對賬不知道什么原因多了300萬,這種情況這么清查?
想做貨代,是不是小規(guī)模比一般納稅人更好一些
計提安全費用的會計分錄, 然后收到安全費用的發(fā)票會計分錄。
老師您好,小微企業(yè)24年度應(yīng)納稅所得額額200萬元,匯算清繳時怎么繳納企業(yè)所得稅?
公積金公司全額承擔(dān),不需要個人承擔(dān),計提和繳納分錄怎么做
我們有一個項目掛靠在人家那里,現(xiàn)在老板說要拿回來自己做,因為新辦了一個建筑公司。要我去交接,那我應(yīng)該怎么跟對方交接呢?結(jié)哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,固定資產(chǎn)清理,已開發(fā)票,怎樣寫分錄
就是只需要確認收款,不需要確認收入,是這個意思嗎,老師?
是的,等到啥時候客戶用了,再做收入