您好,是不是你的收入,還沒(méi)有完全確認(rèn)這個(gè)
老師 公司開(kāi)了一張70萬(wàn)工程款的專票給客戶 然后這個(gè)工程的工程施工科目有90萬(wàn)的成本 工程還未完工, 這個(gè)成本月底怎樣寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)?
老師問(wèn)下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開(kāi)工程服務(wù)票的時(shí)候做主營(yíng)業(yè)收入收入-工程服務(wù),購(gòu)入材料時(shí),做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時(shí),做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來(lái)分。是這樣的嗎,還是說(shuō)要按完工的程度來(lái)轉(zhuǎn)成本啊,之前的會(huì)計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有按完工程度
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問(wèn)問(wèn)老師有啥問(wèn)題嗎,是不是這個(gè)工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
老師,建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那工程施工就沒(méi)余額了,那如果是這樣的話那等項(xiàng)目完工后,工程施工怎么和工程結(jié)算對(duì)沖呢
我們是工程企業(yè),工程已經(jīng)完工了,我們客戶就付了一小部分錢,那我就開(kāi)了一小部分錢的發(fā)票,我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按開(kāi)的發(fā)票占總收入的比例還是全部結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)完工
老師你好,事業(yè)單位開(kāi)出了一張1%的技術(shù)服務(wù)增值稅普票,我做賬的科目是事業(yè)收入,這筆收入要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
老師,研發(fā)人員出差的話一般什么差旅項(xiàng)目是可以加計(jì)扣除的,如果去參加展會(huì)發(fā)生的差旅費(fèi)可以加計(jì)扣除么?
直接看稅賬的應(yīng)付帳款余額來(lái)統(tǒng)計(jì)已付款未開(kāi)票的明細(xì)嗎
一個(gè)一般納稅人公司當(dāng)月開(kāi)了150萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)月作廢會(huì)不會(huì)對(duì)公司有影響呢
老師,是不是軟件設(shè)置的問(wèn)題。增值稅以前結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到稅費(fèi)里,最近兩個(gè)月,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候增值稅沒(méi)算進(jìn)去。這樣我最終月度利潤(rùn)表就不準(zhǔn)了。老師這個(gè)是啥原因?
@郭老師,已付款未開(kāi)票的要怎么快速統(tǒng)計(jì)
已付款未開(kāi)票的要怎么快速統(tǒng)計(jì)
機(jī)械租賃公司未分配利潤(rùn)如何消減?未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn)
法人退休年齡是多少,當(dāng)法人會(huì)延長(zhǎng)退休年齡嗎
老師好:想咨詢下,與非金融機(jī)構(gòu)之間的資金拆借,一般年利率約定多少,可以稅前正常扣除?
成本確認(rèn)完了,實(shí)際上是人工成本開(kāi)進(jìn)來(lái)開(kāi)多了,這個(gè)怎么平賬呢?公司清算的時(shí)候
您好,那就直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)就行
本來(lái)就虧損的,結(jié)轉(zhuǎn)后虧損更大了,清算時(shí)不會(huì)被稅局查么?
那不會(huì),因?yàn)楫吘雇旯ち?,這個(gè)是
之前按項(xiàng)目稅負(fù),企業(yè)所得稅和增值稅都交夠了,現(xiàn)在做成虧損,又要面臨退稅,超出退稅標(biāo)準(zhǔn)稅局就會(huì)介入呀,老師
你這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的,所以不會(huì)