允許加計扣除,就是比如他研發(fā)支出費用化金額是1000萬,他已經(jīng)做了管理費用1000萬了,在匯算清繳的時候,再允許抵扣1000萬
老師,代開發(fā)票繳納的城建稅及附加在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)當(dāng)予以扣除。 這句話是什么啥意思?
自行開發(fā)的支出已在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的無形資產(chǎn)不得應(yīng)納稅所得額扣除。 請問這句話是什么意思?請舉例說明
安置殘疾人員幾國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員所支付的工資在計算應(yīng)納稅所得額的時候加計扣除是怎么計算的
高新技術(shù)企業(yè)購置設(shè)備,設(shè)備的單價不管是多少,都可以在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,并且也可以加計扣除嗎
高新技術(shù)企業(yè)在 2022 年10 月1 日至2022年12月 31 日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,并允許在稅前實行100%加計扣除。 這個分錄怎么寫
老師,問下銀行開了很多戶口,電子稅局沒有備案有沒有關(guān)系?
老師對方讓開票 稅收分類計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 名稱是設(shè)備費 是否可以這么開呢
你好!請問一下商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費用可以做研發(fā)費用嗎?
有個問題,比如員工備用金2w,然后來費用報銷18000,公司付了他18000,其中有張發(fā)票5k,他說沖他的備用金,意思現(xiàn)在備用金15000,可以這樣嗎,總感覺有點奇怪
老師你好,請教一下,我是現(xiàn)代服務(wù)做設(shè)計及監(jiān)理公司,因有好幾筆設(shè)計費及監(jiān)理費已經(jīng)6年多,對方說不給了因鄉(xiāng)村村干部換了好幾屆,大家都不管,象這種呆賬作為實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的如何處理這種死賬呀
老師,我想問下收入需要領(lǐng)導(dǎo)簽字么
老師,這個技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,發(fā)票是*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費還是*研發(fā)和技術(shù)*技術(shù)服務(wù)費?
珠寶行業(yè),舊金換新金如何開票,具體
老師,公司名下的房產(chǎn)賣給股東,那公司及股東分別要繳納哪些稅?
老師,如果前期開發(fā)票稅率選錯了,現(xiàn)在sw要求補(bǔ)稅,這個要怎么去申報?重新開發(fā)票嗎
這個答案加計扣除的固定資產(chǎn)是什么意思
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備、器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第37號)規(guī)定,企業(yè)在2024年1月1日至2027年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,并進(jìn)行加計扣除? 這一政策適用于已經(jīng)投入使用的設(shè)備或器具,對于尚未領(lǐng)用的汽車配件,不能享受一次性扣除和加計扣除的優(yōu)惠政策
加計扣除是100%加計扣除嗎
對的是的。目前的政策是。