你好,是的,是需要修改財(cái)報(bào),但是一般不需要更正23年的憑證。
20年2月報(bào)了不開票收入,現(xiàn)23年8月,客戶要求開票: 1、可以補(bǔ)開? 2、若可補(bǔ)開,是不是要沖回20年的賬上不開票收入 3、還需要改21年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎? 4、23年7~9月報(bào)稅的時(shí)候是要少報(bào)這筆開票收入嗎,不是自動(dòng)了嗎,申報(bào)表可以改填??
現(xiàn)在23年,21年補(bǔ)了30多萬的費(fèi)用,又補(bǔ)了20萬的收入,請(qǐng)問,還需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,請(qǐng)問23年的社保費(fèi)。因?yàn)?3年基數(shù)調(diào)整,在24年一月份又重新補(bǔ)計(jì)提了一些。稅務(wù)申報(bào)23年賬目時(shí)需要把24年一月補(bǔ)計(jì)提的也算進(jìn)去嗎? 謝謝!
請(qǐng)問,現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)23年收入,23年12月前的進(jìn)項(xiàng)稅沒勾完,之前離職同事是填 0申報(bào)的,那現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入的話,23年沒勾完的進(jìn)項(xiàng)稅還能勾嗎?
23年收入多做了75塊利潤,請(qǐng)問調(diào)整哪個(gè)數(shù),可以不改變23年本年利潤,這樣就不需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅3.75元,因?yàn)?3年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)做24年賬了。需要銜接上。
老師,我是銷售方,我發(fā)票開好了,對(duì)方也抵扣了,但是后來要退貨退款,那我發(fā)票怎么處理
扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能,除了去稅務(wù)大廳開通,還有別的辦法嗎,不在機(jī)構(gòu)所在地,去不了大廳
郭老師問一下模具加工費(fèi)可以入研發(fā)費(fèi)里嗎
出口退稅,換匯比率多少正常
老師,我想問下第二季度公司欠增值稅幾十萬未繳,而公司銀行賬戶只有幾萬,像這種情況稅務(wù)會(huì)直接從公司賬戶劃走稅款不[破涕為笑]
新開設(shè)的律師事務(wù)所怎么對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人
老師我家 2022年有一筆收入4000元他當(dāng)時(shí)給的現(xiàn)金。借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是2025年對(duì)方突然要對(duì)方要銀行轉(zhuǎn)賬。讓把現(xiàn)金還回去,老師現(xiàn)在2025年分錄怎么做?。?/p>
代賬會(huì)計(jì)申報(bào)的未開票收入在哪看
老師,我是一家今年5.12日新成立的勞務(wù)公司,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候人員都錄進(jìn)去了,但是沒有提交的界面,請(qǐng)問還能在別的地方提交嗎?
公司個(gè)稅,工資薪金,有一個(gè)月沒報(bào),會(huì)有罰款嗎,
就是之前憑證不用改,改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了。可是賬沒改報(bào)表改也不對(duì)吧
你好,這個(gè)你比如是25年補(bǔ),就賬做在25年,用以前年度損益調(diào)整科目。
補(bǔ)的收入也是做到25年嗎?以前年度損益調(diào)整
不然怎么看之前的收入呢對(duì)不上
你好,是的。 正規(guī)的做法就是這樣。計(jì)入25年的以前年度損益調(diào)整
就是說之前23年的賬不修改了,補(bǔ)的收入需要做嗎?還是只做交的稅就行
你好,就像上面說的,補(bǔ)的收入是借銀行存款等,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 改申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表就行。