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23年收入多做了75塊利潤,請問調(diào)整哪個數(shù),可以不改變23年本年利潤,這樣就不需要補交企業(yè)所得稅3.75元,因為23年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)做24年賬了。需要銜接上。

2024-05-14 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 22:37

你好,匯算的時候在納稅調(diào)整表其他欄次,調(diào)增這個金額就可以的哈

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快賬用戶4032 追問 2024-05-14 22:38

老師,就是不想調(diào)年報了,有辦法嗎,感覺沒辦法呢

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齊紅老師 解答 2024-05-14 22:39

你好,這個不需要調(diào)整年報呀,年報還是之前數(shù)據(jù),直接調(diào)整匯算就可以

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快賬用戶4032 追問 2024-05-14 22:44

老師,就是不想調(diào)匯算清繳了。想調(diào)賬,然后又不影響23年12月末已經(jīng)過渡到24年的數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2024-05-14 22:47

你好,你把收入或者成本直接對應(yīng)調(diào)整到24年算了,

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快賬用戶4032 追問 2024-05-14 23:03

老師,只想調(diào)在23年,沒辦法了吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 23:04

你好,調(diào)在23年可以改賬,可以改匯算,改到24年就可以直接調(diào)整24年當(dāng)年的收入成本哈

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你好,匯算的時候在納稅調(diào)整表其他欄次,調(diào)增這個金額就可以的哈
2024-05-14
增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅,其申報和征收不受企業(yè)是否虧損的影響。因此,企業(yè)在平時發(fā)生相關(guān)應(yīng)稅行為時,就需要按照稅法規(guī)定申報并繳納增值稅。 關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的流程進行。具體來說,企業(yè)需要對當(dāng)月銷售貨物或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的銷項稅額和當(dāng)月購進貨物或接受勞務(wù)所產(chǎn)生的進項稅額進行匯總,計算應(yīng)納稅額,然后將計算出的應(yīng)納稅額或留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的會計科目。 關(guān)于所得稅的申報,企業(yè)應(yīng)基于真實的財務(wù)數(shù)據(jù),按照稅法規(guī)定進行。如果企業(yè)在申報所得稅時已經(jīng)包含了結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,并且仍然顯示為虧損,那么理論上來說,企業(yè)不需要為這部分虧損的金額補交所得稅。但是,這里需要注意的是,企業(yè)應(yīng)當(dāng)確保所有財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性,避免因為操作不當(dāng)或理解偏差導(dǎo)致的稅務(wù)風(fēng)險。
2024-03-22
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款。 借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行存款500多, 借營業(yè)外支出滯納金,貸銀行存款賬務(wù)處理 做到2024年12月份就行,之前的財務(wù)報表和帳上都不用修改,然后你只修改增值稅申報表。
2024-12-06
同學(xué)您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
你好,不用更正23年第四季度的報表 按照未取得發(fā)票的做調(diào)增,填寫在調(diào)整表第30行的其他
2024-04-09
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