那個不能免的,只能是自產(chǎn)的才免所得稅
公司的銷售部對2014年度的經(jīng)營情況進(jìn)行了預(yù)測。經(jīng)過綜合分析,預(yù)計(jì)2014年可以實(shí)現(xiàn)銷售36000萬元。腸衣公司的銷售總監(jiān)對該公司的生產(chǎn)經(jīng)營流程進(jìn)行了銷售規(guī)劃,形成了一套完整的業(yè)務(wù)流程:具體操作過程是: 從全國各地生物收購站采購新鮮豬小腸,其收購額為27100萬元,集中到生產(chǎn)基地進(jìn)行加工,制作成腸衣制品。其產(chǎn)品主要銷售給國內(nèi)各大醫(yī)藥公司,然后由醫(yī)藥公司再銷售給醫(yī) 稅務(wù)籌劃專家認(rèn)為,在既定的銷售機(jī)制下,由于腸衣公司從國內(nèi)生物收購站采購的豬腸無法取得增值稅專用發(fā)票,因而原材料無法獲得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,企業(yè)可以列入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額只有水費(fèi)、電費(fèi)及修理用配件等少量外購項(xiàng)目,僅取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1512萬元。而醫(yī)藥公司一般都是增值稅一般納稅人,要求腸衣公司銷售產(chǎn)品均需開具17%的增值稅專用發(fā)票。經(jīng)測算,2014年公司應(yīng)繳納的增值稅為4608萬元(36000×17%-1512),腸衣公司的增值稅稅負(fù)高達(dá)12.8%。 對此情況應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃?
晶都商場為増值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):①從小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)購商品,得增值稅專用發(fā)票,注明銷售額800000元;商場從農(nóng)場購進(jìn)水果,開具收購憑證上注明價(jià)款45600元;從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)商品得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款180000元。②銷售貨物取得不含稅銷售收入1750000元,其中大米95000,鴨蛋102000,食用植物油120200,水果90000,圖書90500元,化妝品130000元,其余為其他商品。③商場為慶祝節(jié)日,將經(jīng)銷的家電免費(fèi)發(fā)給員工。家電的購進(jìn)成本120000元,零售價(jià)150000元;向某福利院贈童裝,購進(jìn)成本10000元,零售價(jià)15000元。要求:(1)根據(jù)①算該商場購進(jìn)所有商品和新鮮水果可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)根據(jù)②算該商場直接收款方式銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)根據(jù)③算該商場將經(jīng)銷的家電發(fā)給職工的行為應(yīng)處理的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
有做過合作社的賬的老師嗎?農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖銷售新鮮蔬果、魚肉蛋奶,開了票,確認(rèn)收入,但是采購種子化肥,禽藥類,機(jī)械等,均未取得成本費(fèi)用發(fā)票,該怎樣處理??? 稅法規(guī)定農(nóng)林漁牧企業(yè)所得稅,還有其他增值稅優(yōu)惠,這些該怎樣享受? 比如企業(yè)所得稅,沒有費(fèi)用成本發(fā)票情況下,可以直接在申報(bào)表里面直接填上減免應(yīng)納稅所得額,把因沒有發(fā)票入賬的賬面利潤給沖掉嗎?
公司為增值稅一般納稅人,系糕點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),同時自設(shè)門市部對外銷售現(xiàn)場制作的食品,并開設(shè)餐廳。該公司2022年4月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:1.糕點(diǎn)批發(fā)收入300萬元,銷項(xiàng)稅額39萬元;2.自設(shè)的門市部為展示企業(yè)食品制作流程,現(xiàn)場制作食品,并直接銷售給消費(fèi)者,取得價(jià)稅合計(jì)收入30000元;3.餐廳服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為120000元;月銷售自用的辦公樓,獲得含增值稅收入825000元,該辦公樓系2015年購入,購入價(jià)為300000元。對于該項(xiàng)業(yè)務(wù)公司選擇了簡易計(jì)稅。5.本月重新購置新辦公設(shè)備,將原有的辦公設(shè)備(按固定資產(chǎn)核算)以價(jià)稅合計(jì)金額160000元出售,按3%征收率并減按2%征收增值稅。6.本月從一般納稅人處購進(jìn)辦公用品等取得專票,金額合計(jì)300000元,增值稅額39000元;7.本月從農(nóng)場、漁場、養(yǎng)殖場處購進(jìn)面粉、蔬菜、海鮮、肉類等農(nóng)產(chǎn)品,用于餐飲服務(wù)和制作糕點(diǎn),取得增值稅普通發(fā)票(免稅)金額合計(jì)930000元,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)水果等農(nóng)產(chǎn)品,取得對方由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票,上面注明金額70000元。能夠準(zhǔn)確分清用途,本月
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?
去年計(jì)提了獎金到今年5月之前都沒有實(shí)現(xiàn),于今年進(jìn)行沖減,匯算清繳的時候工資薪酬的賬載金額是不是應(yīng)該是貸方累積額?沖減的這部分?
沖紅的發(fā)票怎么退稅呀老師
去年發(fā)票稅率開錯了,已經(jīng)過匯算清繳期限了才查出,需要重新開具的話,是不是還要修改匯算清繳數(shù)據(jù)?今年做賬是不是要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目?
老師你好!企業(yè)有一個人員在兩處取得所得,A企業(yè)報(bào)6000,B企業(yè)報(bào)4500,沒有附加扣除,A企業(yè)當(dāng)期用交個稅嗎
①但是老師我們買設(shè)備是為了環(huán)保廢氣工程處理,我們業(yè)務(wù)廢棄工程處理(安裝,)里面就包含設(shè)備,我們在開給人發(fā)票時沒有賣設(shè)備這項(xiàng),就是環(huán)保工程廢氣處理,那這樣即使有這個設(shè)備,我們還能開九個點(diǎn)的安裝服務(wù),因?yàn)橘I設(shè)備就是為了安裝環(huán)保廢氣工程處理。 ②如果買設(shè)備是老板私人買的,不走公司賬戶,也不讓對方開票,那這樣我們開給別人公司可以按照服務(wù)九個點(diǎn)開嗎。 ③要是我們的營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍把銷售設(shè)備去掉變更,就是技術(shù)服務(wù)類,沒有銷售設(shè)備,那這樣即使后期還有類型的工程處理服務(wù)里面包含買設(shè)備,那是不是人家公司就可以開九個點(diǎn)服務(wù)給我們,我們也可以直接開九個點(diǎn)給人家公司,因?yàn)槲覀冎饕褪欠?wù)工程,技術(shù)咨詢,但是有時候設(shè)備包含在服務(wù)里
請問,小規(guī)模納稅人開發(fā)票狂犬病毒假病毒,稅率是多少
老師,我們老板有8個公司,法人不是一個,地址基本相同,我都作為辦稅員合適嗎?會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
小規(guī)模兩個老板,有個老板要推投資款,我轉(zhuǎn)出款項(xiàng)的時候怎么備注,備注退出投資款嗎?有沒有什么影響!
3月25開始上班,一個月工資是2500,開支日是15號我從3月25到6月5號應(yīng)該開多少錢
老師,個體工商戶可以換法人嗎?