根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)來倒推
請(qǐng)問,從代賬公司把賬要回來,我看了今年1到11月份憑證,只有1月份記了購進(jìn)商品入庫記了9萬,其他的沒有購進(jìn)入庫,然后1到3月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,到456月又有結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月購進(jìn)9萬,4月結(jié)轉(zhuǎn)成本88477.54,5月結(jié)轉(zhuǎn)成本34687,6月結(jié)轉(zhuǎn)成本38703.16然后到現(xiàn)在又沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本了。老師這個(gè)是不是有問題啊,看不懂
3月份庫存商品入庫數(shù)量,出庫數(shù)量錯(cuò)誤,金額沒錯(cuò),只是數(shù)量錯(cuò)誤,導(dǎo)致3月份銷售成本錯(cuò)誤,4月份的出庫加權(quán)平均價(jià)格也高了,我想在5月份調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)整?
5月初已4月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)建賬套,但是我想把1-4月份實(shí)現(xiàn)的收入 成本也體現(xiàn)在今年的賬里,該如何做賬?已確認(rèn)應(yīng)收的 是不是應(yīng)該 借:未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:未分配利潤 借:庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 這么做分錄對(duì)嗎?
老師,我想問下庫存盤點(diǎn)是在月底還是月初???3月份剛剛搞了進(jìn)銷存系統(tǒng),還沒開始用,今天4月1號(hào),庫存還沒有搞好,
你好,我進(jìn)貨了。然后一直沒開發(fā)票。五月份才給開發(fā)票。做4月份賬,有收入。我要結(jié)轉(zhuǎn)成本。我能把五月份開的發(fā)票坐在四月份賬上吧。要不然我結(jié)轉(zhuǎn)成本成負(fù)數(shù)了
我現(xiàn)在有一家農(nóng)業(yè)生態(tài)的企業(yè),有一筆土壤勘測(cè)費(fèi)需要入賬,后續(xù)可能會(huì)蓋大棚或者是種果樹,這筆費(fèi)用我入什么科目比較好
你好老師,是一般納稅人開普票,開票是給外面人在代開的,自然人申報(bào)又報(bào)的另外一個(gè)人,有沒有關(guān)系
老師好,想問下增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的話,需要寫么?大于進(jìn)項(xiàng)的話又怎么寫,謝謝
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到股東投資款與退還股東投資款,在現(xiàn)金流量表中分別應(yīng)該填入哪個(gè)欄次啊
個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營所得從哪里去申報(bào)
第二季度昨天申報(bào)了,稅款也交了,今天想再入庫材料報(bào)表要更正嗎?
小規(guī)模 增值稅本季度開了一千多 三個(gè)點(diǎn)的 沖紅了上季度一萬多的專票 一個(gè)點(diǎn) 現(xiàn)在報(bào)表提示有差額 這個(gè)要怎么核算?
企業(yè)所得稅季度表從哪里進(jìn)去修改
小規(guī)模納稅人個(gè)稅滯納金怎么做賬,需要計(jì)提嘛
兼職如何申報(bào)個(gè)人所得稅
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