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老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月已經(jīng)暫估入庫(kù),而且已經(jīng)銷售,這個(gè)月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個(gè)月暫估入庫(kù),是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款
上個(gè)月做了暫估成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 今個(gè)月怎么沖回來(lái)呢?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
老師好,公司作為第三方代收,不是本公司的業(yè)務(wù),只是幫代收。要簽什么樣的協(xié)議,稅務(wù)來(lái)查的時(shí)候好出示。
自然人繳費(fèi)客戶端,重新人員信息采集,之前的人員,不管了可以嗎,還是需要把之前的人員信息改成非正常狀態(tài)
國(guó)外客人有余款在我公司,想讓他親戚陸續(xù)發(fā)貨出口貨物沖減余額,具體要什么流程?
一個(gè)人在多家任職,只能一家扣6萬(wàn),如果多家加起來(lái)合計(jì)收入不超過(guò)6萬(wàn),需要繳個(gè)稅嗎
老師,因?yàn)樨浳镏笜?biāo)不合格,此批貨物客戶方不給錢,也沒(méi)開票,都是一般納稅人,稅費(fèi)和賬務(wù)怎么處理呢?謝謝
個(gè)體戶開票,收款者是經(jīng)營(yíng)者,可以嗎?
老師請(qǐng)教一下,一個(gè)合伙企業(yè)A是做投資的一個(gè)股東B投了100萬(wàn)進(jìn)來(lái) ,但是由于什么違約,A只從投資平臺(tái)贖回40萬(wàn),剩下的平臺(tái)扣下了,這個(gè)分錄怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是餐飲公司注銷,需要什么資料,請(qǐng)列示清楚!
老師,在出具季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中,資產(chǎn)負(fù)債率怎么計(jì)算?謝謝
存貨明細(xì)賬,是購(gòu)進(jìn)、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本都記錄上不是?能否發(fā)個(gè)明細(xì)帳填寫的那個(gè)看一下
您好,借,庫(kù)存商品(負(fù)) 貸,應(yīng)付賬款(負(fù)) 借,庫(kù)存商品 (正) 進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 貸,應(yīng)付賬款(正),
上個(gè)月不是也結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)應(yīng)的成本嗎?借,主營(yíng)成本貸,庫(kù)存商品。那個(gè)分錄需要沖銷重新結(jié)賬了。
哦哦,那這個(gè)分錄也要紅沖,我們是根據(jù)庫(kù)存商品入出存來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本, 月末一次加權(quán)平均法計(jì)算出庫(kù)單價(jià),不用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,咱這個(gè)情況要沖回