同學(xué),你好 會計(jì)政策需要一致。會計(jì)估計(jì)沒有規(guī)定
企業(yè)在編制合并報(bào)表前,應(yīng)將其境外經(jīng)營的子公司財(cái)務(wù)報(bào)表折算成記賬本位幣后再編制集團(tuán)合并報(bào)表。這句話對嗎
7.【單選題】關(guān)于編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的前期準(zhǔn)備事項(xiàng)表述中,不正確的是( ?。?。 A.統(tǒng)一母公司和子公司的會計(jì)政策是保證母子公司財(cái)務(wù)報(bào)表各項(xiàng)目反映內(nèi)容一致的基礎(chǔ) B.必須統(tǒng)一企業(yè)集團(tuán)內(nèi)所有的子公司的資產(chǎn)負(fù)債表日和會計(jì)期間 C.將企業(yè)的境外經(jīng)營財(cái)務(wù)報(bào)表納入合并時(shí),必須將其折算為母公司所采用的記賬本位幣表示的財(cái)務(wù)報(bào)表 D.子公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行有關(guān)調(diào)整
非同一控制下企業(yè)合并,形成的商譽(yù),后續(xù)編制合并報(bào)表如何處理(會計(jì)分錄)
非同一控制下企業(yè)合并,形成的商譽(yù),后續(xù)編制合并報(bào)表如何處理(會計(jì)分錄)。
(審計(jì))(簡答題) 謝謝老師 下面是中國某會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),請指出哪些是審計(jì)的鑒證業(yè)務(wù)并給出原因: (1)注冊會計(jì)師對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表是否符合企業(yè)會計(jì)制度發(fā)表意見。 (2)對盈利預(yù)測報(bào)告的編制基礎(chǔ)、所使用的會計(jì)政策等發(fā)表意見。 (3)對財(cái)務(wù)報(bào)表的附注進(jìn)行審計(jì),并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。 (4)對證券投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。 (5)稅務(wù)代理和稅務(wù)籌劃。 (6)就企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、預(yù)算管理和內(nèi)部控制進(jìn)行診斷并提出專業(yè)意見。 (7)對簡要財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告。 (8)在企業(yè)合并過程中對被合并企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì),并出具審計(jì)報(bào)告。
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?