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貿(mào)易企業(yè)出口報關(guān)未開發(fā)票,增值稅申報表應(yīng)該怎么填

2025-05-30 09:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-30 09:37

你好申報免稅未開票收入

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你好,13%銷售貨物里面填寫需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
2024-03-11
你好,附表一免稅銷售貨物一欄里面,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。
2023-05-18
你好;到時錄入時只需將這張進(jìn)項發(fā)票和對應(yīng)的多張報關(guān)單關(guān)聯(lián)號錄成一樣的就行了!
2023-07-31
你好是的是這么做的。
2021-06-08
需要根據(jù)出口業(yè)務(wù)所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在第19欄——服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務(wù)”欄次。 填寫完銷售收入,外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(二)》待抵扣進(jìn)項稅額的26欄——本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄次。 最后,我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),檢查無誤就可以提交申報了。
2022-05-26
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