你好,你這個余額有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
應(yīng)交稅費-簡易計稅的借方余額0.01,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表左右不平查0.01需要怎么設(shè)置才能讓資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)平
老師,用友T3沒有待處理財產(chǎn)損益科目,怎么添加?添加后會不會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?
多選題關(guān)于試算平衡的表述錯誤的是()A漏記某項交易會導(dǎo)致借貸余額不平衡B某項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錯有關(guān)賬戶會導(dǎo)致借貸余額不平衡C發(fā)生額試算余額的直接依據(jù)是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益D試算不平衡,表示記賬一定有錯誤
老師,我們待處理財產(chǎn)損益科目有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡,怎么辦?
點學(xué)郎恢復(fù)出廠設(shè)置,激活碼是多少
老師,那些傳菜用的餐車推車,章子,這些東西都屬于周轉(zhuǎn)材料嗎,那種銀行付訖章,是屬于辦公用品吧?
請問暫估匯算清繳前沒收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補票期嗎
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫存貸以前,報表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請問報表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對嗎
老師發(fā)我一份水果采購合同的模板吧
老師,租賃行業(yè),收進(jìn)來的押金包含租金一起的,租金當(dāng)時還沒有辦法確定是多少,要退的時候才能確定,這樣收到押金,和退押金的時候該怎么做賬
老師這個是電子稅務(wù)局發(fā)過來的一個通知,說是要給我們返錢是嗎?2月份發(fā)的但是今天才看到,辦理期限是6月2日 這稅務(wù)局還休息了,6月2日辦不了這個錢還能退了嗎?還有這個錢我們可以去申請退嗎?
公司大額轉(zhuǎn)賬到員工工資卡上,并開有相應(yīng)發(fā)票,有風(fēng)險嗎
請問去年暫估的成本是27萬 現(xiàn)在收到34萬的票,這樣是需要退稅嗎?匯算清繳需要調(diào)整哪里
這道大題是分析問題并改,想問一下第三問,綠色圈的是我改的,這樣改對嗎
是從2023年轉(zhuǎn)過來的 2024年1?資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
你好,你應(yīng)該在23年做結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在能反結(jié)賬過去結(jié)轉(zhuǎn)嗎。