借應(yīng)收票據(jù) 貸,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款, 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)的, 這個(gè)最好收取銀行承兌 匯票到期之后別忘了去提示付款。接收的時(shí)候需要在電子票據(jù)里面接收一下。
請(qǐng)問老師,我公司現(xiàn)有幾種銷售模式該怎么做會(huì)計(jì)分錄,1是 客戶預(yù)存貨款滿額贈(zèng)送,比如預(yù)存滿1000送500,2是客戶貨款回款時(shí)少付了錢的差額,3是客戶銷售額達(dá)到一定金額給予的返點(diǎn),以上都是通過調(diào)往來賬方式處理,正確的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的,我看我有沒有做錯(cuò),謝謝
老師,請(qǐng)問一下關(guān)于銀行匯票的分錄的摘要應(yīng)該怎么寫?比如公戶支付一筆保證金用于自開銀行匯票,然后銀行匯票到期付款給供應(yīng)商,收到背書轉(zhuǎn)讓的銀行匯票等。謝謝老師。
老師,你好!我是付房租的一方,現(xiàn)收到出租方開來的發(fā)票,預(yù)付下季度的房租!房租需要攤銷,新準(zhǔn)則下應(yīng)該怎么記賬呢?請(qǐng)寫下分錄。謝謝
老師,你好,我公司是一家運(yùn)輸公司,一般納稅人,我公司11月份收到江西理文化工有限公司的商業(yè)承兌匯票76517.5元和11207元兩張,也是11月份的庫(kù)存票據(jù)。12月2日已承兌這兩張匯票,付貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)900元,請(qǐng)教下這些業(yè)務(wù)怎么做分錄,請(qǐng)分別寫出來,謝謝。
老師,早上好!請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我公司與客戶達(dá)成一家人合作模式,在客戶地塊建倉(cāng)庫(kù),我司出資150萬左右助客戶建倉(cāng)庫(kù),方式是減應(yīng)收貨款,分三次核減,,然后客戶倉(cāng)庫(kù)建成后給我司十年倉(cāng)庫(kù)使用權(quán),像這種模式應(yīng)該注意什么?怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是合規(guī)合法的方式,請(qǐng)單老師指導(dǎo),謝謝!
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬元,老師,請(qǐng)幫我寫一下分錄
別人找我采購(gòu),我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購(gòu)成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長(zhǎng)期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
以前應(yīng)收賬款因?yàn)橘|(zhì)量問題收不回來了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價(jià)格。含稅成本的話是10個(gè)點(diǎn)要開13個(gè)點(diǎn),其中1萬是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。發(fā)票要開169000含稅價(jià)格。所有稅要多少錢?
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司,但是名下沒有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場(chǎng)拉礦石開發(fā)票出去,開出運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)賬戶怎么處理?
老師,您好!請(qǐng)教 請(qǐng)問給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對(duì)嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會(huì)計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
收到票據(jù) 借 應(yīng)收票據(jù)A公司 貸 應(yīng)收賬款A(yù)公司
和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么聯(lián)系上呢
收的貨款要你銷售給他貨物或者是服務(wù)
是需要再做一筆 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅) 這樣對(duì)嗎
不清楚你之前做了收入沒有,如果沒有做業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了需要。
老說,您說的做了收入是開票的時(shí)候是否做賬,對(duì)嗎?
是的,不管你做開不開發(fā)票,你業(yè)務(wù)發(fā)生了,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不都得得收入。
不用非得開了發(fā)票再做收入
那收入之前做過了,就只需要這一筆 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款? 還是沒理解呢
那你之前過了收入沒有收到錢,不就是掛了應(yīng)收賬款借方,現(xiàn)在收到了不就是沖欠款
老師,您能幫忙寫一下這個(gè)完整的分錄嗎,謝謝
借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借,應(yīng)收票據(jù),貸,應(yīng)收賬款。