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我們是綠化公司一般納稅人,請(qǐng)問從農(nóng)民那點(diǎn)購買的的苗木,開的免稅普票給我們,請(qǐng)問一下我們可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)不?
從農(nóng)民手里收購中藥。再加工變成中藥切片銷售 一般納稅人的稅率是多少 開出去的收購發(fā)票是免稅的嘛 計(jì)算抵扣是可以抵扣9個(gè)點(diǎn)的嘛
農(nóng)戶自己種的桂圓,曬成桂圓干賣給我們,開的是免稅普票,我們是一般納稅人,發(fā)票收到后可以按9%計(jì)算抵扣增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人,從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品我們開具了收購發(fā)票,并且已計(jì)算抵扣9的稅率,我們銷售農(nóng)產(chǎn)品給購買方開增值稅普票可以選免稅嗎?
老師,我們單位是水果批發(fā)行業(yè),一般人,我們進(jìn)項(xiàng)是產(chǎn)地的農(nóng)民代開的普票我可以自己按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算抵扣增值稅是嗎
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
您好,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 98700*9% = 8883 入賬成本 = 98700 - 8883 = 89817
老師,我成本入成98700了,稅款還計(jì)算抵扣了,現(xiàn)在怎么辦哈
老師,我入庫存商品的分錄是不是應(yīng)該是:借:庫存商品89871,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅8883,貸:銀行存款。
您好,是的,把原分錄紅沖了,再做下面這個(gè)正確的分錄
我做成了庫存商品98700除以1+9%=90550,應(yīng)交稅費(fèi)8150了,怎么辦哈
您好,不用焦急,把這個(gè)錯(cuò)分錄紅沖,再做正確分錄,這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法,
老師,98700的票面單價(jià)是7元每公斤,計(jì)算抵扣完成本是89871,單價(jià)是6.37元每公斤,我入賬直接就做6.37元每公斤嗎?
還是單價(jià)不用入賬,我直接改入庫單就行
您好,成本就是7*91%,您的計(jì)算對(duì)的哦
老師,那我開票出去單價(jià)開6.8元每公斤,有7元每公斤,6.6元每公斤,這個(gè)有影響嗎?我進(jìn)項(xiàng)票上的單價(jià)是7元。電子稅務(wù)局有影響嗎?
您好,以后不要這樣開,我們是多少價(jià)格就開多少
那抵扣完稅款成本單價(jià)是6.37,實(shí)際就賣6.6,6.8也是不賠錢的哈,
老師,我有點(diǎn)沒明白,計(jì)算抵扣的這部分錢,是不是相當(dāng)于公司的利潤(rùn)哈,
您好,我知道,我說的意思是銷售單上是多少單價(jià)就開多少單價(jià),我們不要改動(dòng)他