你好,3月期末就是4月期初了。
老師 對方給的2019-2020.10月間的科目余額表,我要錄初始余額,請問圖內(nèi)的期末余額就是我的期初余額嗎?
我有一個問題想問一下,我們的科目余額表原材料11月份期初余額借方57174.15貸方0,12月份原材料期初余額借方42012.72貸方0,12月的期初余額不是應(yīng)該等于11月的期未余額嗎
你好老師,我現(xiàn)在在申報10至12月份兒的那個季報的財務(wù)報表,我就想問一下,期末余額是不是填12月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額?9月末的期末余額的差額?
老師,比如我要從5月份開始建賬,我用4月份的科目余額表可以嗎?還是說余額表的日期一定要選1-4月份
老師,我是中途建賬,9月份的科目余額表的期初余額是不是填八月份的期末余額
老師幫員工個人所得稅申報沒有找到在哪里啊
老師,支付金蝶軟件的服務(wù)費(fèi),是計入管理費(fèi)用,還是財務(wù)費(fèi)用
老師企業(yè)個人所得稅綜合申報沒有啊找不到
你好,老師,請問小規(guī)模開3個點(diǎn)的普票需要繳納稅金嗎
老師,事業(yè)單位收回以前年度差旅費(fèi)上繳國庫需要如何做分錄
老師,我是一般納稅人 收到工廠布水電材料發(fā)票80800元 24年成立的,到目前還沒有收入 這個發(fā)票計入什么科目合適?
我們是建筑公司,一般納稅人,有一個項(xiàng)目掛靠我們公司,這個項(xiàng)目是甲供材,甲供材包含在合同價里面,但是甲供材不包含在結(jié)算價里面。那我們是應(yīng)該按合同價來收他的一個點(diǎn)管理費(fèi)?還是按結(jié)算價(把甲供材價格踢出去了)來收他的管理費(fèi)呢?
老師,請問財務(wù)報表年報里的資產(chǎn)負(fù)債表,期初數(shù)其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以直接填寫申報嗎?還是需要調(diào)整?如果要調(diào)怎么調(diào)?
您好,如果工會經(jīng)費(fèi)按年度繳納,24年工會經(jīng)費(fèi)25年申報繳納,需要在24年底計提工會經(jīng)費(fèi)嗎?
老師好,現(xiàn)在的數(shù)電專票,電話、公司地址和銀行信息不是必填項(xiàng)了吧?