這個(gè)多的4.5有發(fā)票嗎
匯算清繳,問題1,匯算清繳塡寫年報(bào)時(shí)塡的是2019年末的報(bào)表,申報(bào)完后企業(yè)所得稅增加了11萬,使得資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)了改動(dòng)。 那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?。?問題2:我現(xiàn)在試塡企業(yè)所得匯算表,我知道了補(bǔ)交的金額11萬,我能直接去改2019年的賬嗎?重新出個(gè)報(bào)表塡在年報(bào)里面,這樣可以嗎,但是這樣就得重新結(jié)轉(zhuǎn)一下賬上的期初。
老師您好,我想問下就是我自己2020年匯算清繳的時(shí)候報(bào)上去的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅年度納稅申報(bào)表不一致怎么辦,我一直都發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了 但是不知道怎么處理
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),是在沒結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營業(yè)務(wù)收入,營業(yè)成本,利潤總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請(qǐng)問我現(xiàn)在該怎么處理
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計(jì)提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報(bào)的報(bào)表是不是只用更正個(gè)稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
你好,我想咨詢個(gè)問題。就是申報(bào)完24年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表比賬務(wù)上的財(cái)務(wù)費(fèi)用多了4.5。已經(jīng)報(bào)完了,不想改報(bào)表。我現(xiàn)在應(yīng)該咋處理啊
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
其實(shí)就是個(gè)銀行手續(xù)費(fèi)
那這個(gè)有發(fā)票嗎?還是多報(bào)的4.5不是實(shí)際發(fā)生的?
應(yīng)該不是實(shí)際發(fā)生的,我現(xiàn)在也倒不清楚了
如果是實(shí)際發(fā)生的有發(fā)票你就賬上補(bǔ)做4.5
不是發(fā)生的該如何操作
那你得更正申報(bào)哦
25不能通過以前年度損益調(diào)整去調(diào)嗎
你是申報(bào)表多報(bào)了,這個(gè)沒法賬上補(bǔ)做