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老師,麻煩您幫忙看看這筆業(yè)務(wù)做的對(duì)不對(duì),錯(cuò)誤的地方麻煩您幫忙講解一下,謝謝您。

老師,麻煩您幫忙看看這筆業(yè)務(wù)做的對(duì)不對(duì),錯(cuò)誤的地方麻煩您幫忙講解一下,謝謝您。
2025-05-28 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 13:08

中午好親,我看看哈

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齊紅老師 解答 2025-05-28 13:16

計(jì)算正確呢,很清晰!

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快賬用戶6167 追問(wèn) 2025-05-28 13:57

老師,國(guó)債利息和白條入賬這個(gè),您方便幫忙講下這一類哪些需要調(diào)贈(zèng),哪些需要調(diào)減嗎?這塊有點(diǎn)搞不懂,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:01

收入一般需要調(diào)減,比如,不征稅收入國(guó)債,免稅收入一些財(cái)政撥款。成本類一般調(diào)增,調(diào)增情形就是這道題羅列的這些,基本覆蓋了,三費(fèi)、餐費(fèi)?廣宣、捐贈(zèng)

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你好; 可以這樣來(lái)做賬的 ; 可以的;? ? 你差額部分沖了成本; 你成本是含稅在做是嗎??
2023-07-20
你好最后應(yīng)交增值稅應(yīng)該是1882.94
2022-01-01
1 銷項(xiàng)稅=(90000+40000)/1.13*0.13=14955.75 現(xiàn)有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅=25000/1.13*0.13=2876.11 (14955.75-x)/((90000+40000)/1.13)=0.8% x=15876.1 所以,還需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅=15876.1-2876.11=13000 (1) 借 銀行存款 28,990.00 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25,654.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 3,335.13 借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 7.70 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 7.70 (2) 借 應(yīng)收票據(jù) 58,240.00 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 51,539.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 6,700.18 借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 15.46 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 15.46 (3) 借 庫(kù)存商品 59,700.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 7,761.00 貸 應(yīng)付賬款 67,461.00 借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 17.91 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 17.91 (4) 借 管理費(fèi)用 200.00 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 200.00 (5) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280.00 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 280.00 借 管理費(fèi)用 280.00 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280.00 (6) 借 管理費(fèi)用 5,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 450.00 貸 銀行存款 5,450.00 (7) 借 管理費(fèi)用 15,000.00 貸 應(yīng)付職工薪酬 15,000.00 借 應(yīng)付職工薪酬 15,000.00 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 15,000.00 (8) 借 管理費(fèi)用 560 貸 累計(jì)折舊 560 (9) 加權(quán)平均成本=(35000+17700+42000)/(10+5+12)=3507.41 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 59625.97 =3507.41*17 貸 庫(kù)存商品 59625.97
2022-08-01
同學(xué)你好,老師認(rèn)為判斷題的第一題是對(duì)的,其他都沒(méi)什么問(wèn)題
2020-12-16
你好 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益么?損益類科目期末無(wú)余額的
2021-03-15
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