借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
這樣做就可以了
計(jì)提所做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。支付時(shí)為什么會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
老師,到月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,分錄是借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用 貸:銀行存款,我在用友NC6.5 中,怎么錄入憑證?
之前有個(gè)收入分錄做錯(cuò)了,原分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在想把他轉(zhuǎn)收入名下,借其他應(yīng)付,貸營(yíng)業(yè)外收入,是嗎?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
我去年10月份到12月份開了80多萬普票要交多少稅
高新企業(yè)賣給個(gè)人的廢料,個(gè)人不需要發(fā)票,一定要開普票嗎,不開直接報(bào)無票收入有沒有啥影響
請(qǐng)問老師,繳納的24年工傷保險(xiǎn)調(diào)整款怎么做賬?
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)給買課成功的學(xué)員提供的零食,類似零食獎(jiǎng)勵(lì),這樣入什么科目比較好
老師,您好!我公司的賬務(wù)處理有兩筆業(yè)務(wù)我沒弄明白,麻煩幫忙解釋一下。謝謝! ①電信實(shí)時(shí)扣費(fèi),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。 ②水電費(fèi)扣費(fèi),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 兩筆性質(zhì)一樣,為什么借方科目不同呢?
老師,我們公司是個(gè)合作社,公司現(xiàn)在有一個(gè)板塊的業(yè)務(wù),是和其他兩個(gè)私人一起合伙干,每一方出資20萬去做這項(xiàng)業(yè)務(wù),是另外兩人打款進(jìn)來,然后公司統(tǒng)一去支付所有費(fèi)用,請(qǐng)問另外兩個(gè)人打款進(jìn)來,應(yīng)該如何做賬呢?記什么科目呢
外購的原材料贈(zèng)送給別人賬務(wù)處理
我公司有外聘人員,現(xiàn)交了社保,無法收回社保的個(gè)人部份應(yīng)該入什么科目?
老師,補(bǔ)計(jì)提費(fèi)用,未匯算清繳,用不用調(diào)年報(bào)表
老師,農(nóng)民專業(yè)合作社是怎么交易的?分不清,說是按交易量分紅,但是這個(gè)交易量是怎么來的?是農(nóng)民各自種各自的然后拿給合作社,還是大家一起種?第二個(gè)問題拿給合作社去賣的話,賣回來的錢再來分給農(nóng)民,還是說拿給合作社去賣的時(shí)候,合作社就已經(jīng)先給農(nóng)民錢了?