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想調(diào)賬,想把計(jì)入其他應(yīng)付款的計(jì)入到管理費(fèi)用中。之前做的賬是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款

2025-05-28 12:39
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 12:39

借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
這樣做就可以了

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同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
2023-09-21
發(fā)票沒來選先按照后面的這樣做
2021-04-03
借期貸、應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-04-19
你好,月末一些費(fèi)用想先計(jì)入其他應(yīng)付款中,你提供的分錄(借:其他應(yīng)付款-其他費(fèi)用, 貸:銀行存款)也沒有體現(xiàn)出費(fèi)用啊?
2022-05-30
都是車間的一線職工的,這個(gè)管理費(fèi)用改成生產(chǎn)成本,你這個(gè)分錄沒有計(jì)提 借生產(chǎn)成本,社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行放款改成這個(gè)。
2024-03-17
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