直接分析應(yīng)付職工薪酬和管理費用合計金額填報就行
老師你好,我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行,這你分錄對嗎?會不會影響我的利潤表,我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù),可一直每月都有申報工資啊,之前會計做的手工帳不知道該怎么處理
1. 企業(yè)計提年中獎是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費用-年終獎 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款, 2. 這個年終獎的時候在匯算清繳的時候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅1000銀行存款9000,這樣的話,我的表格里面賬載和實際發(fā)生額怎么填?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務(wù)費,發(fā)放時: 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的應(yīng)付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
公司采暖的熱費開的轉(zhuǎn)票可以進行抵扣么
做賬完了,怎么核對對不對,好填報表?
采購了一批商品,對方無法開票進來,商品已經(jīng)銷售出去了,需要做納稅調(diào)增嗎
2024年3月股東實繳資本金,已做了信用信息公示,工商需要備案或變更相關(guān)信息嗎?
請問未休年假補貼當(dāng)年沒按照規(guī)定足額發(fā)放,之后跨年可以補發(fā)欠額嗎?
老師,請問如何添加辦稅人
老師,我是一般人,我銷項的稅率有6 9 13 請問我進項的都可以抵扣嗎?
老師您好,公司租入的廠房,裝修廠房時,購買快速門3樘和防火門3套分別入固定資產(chǎn)哪一類?價值都在一千多
老師,4月房租費用計提在了4月,但是5月才收到發(fā)票但房租還沒有支付,會計上該怎么處理呢4月計提的借管理費用貸應(yīng)付賬款-暫估,5月實際收到發(fā)票如果票據(jù)金額有差先沖掉暫估,再從借管理費用貸應(yīng)付,這樣不就把4月的房租費用又放到了5月了嗎
老師,請問如何添加辦稅人