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老師這里匯算清繳之前上半年前任會計沒有計提工資直接借管理費用貸銀行存款發(fā)放了現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬和個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致怎么填到匯算清繳的A105050的表里面

2025-05-28 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-28 10:55

直接分析應(yīng)付職工薪酬和管理費用合計金額填報就行

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您好,現(xiàn)在可以選擇可以一起匯算合并,也可以單獨計稅。
2020-12-24
你好直接取這個管理費用去填寫賬載金額,
2021-05-18
你好 是可以的哈 這樣就不需要調(diào)匯算了
2024-03-07
您好,利潤是相等的,期間費用里面的社保只填了單位的部分,個人部分也在管理費用里(管理費用300扣下來的)
2024-12-29
您好,第一個分錄 借:管理費用-工資4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4500,員工都扣款了,我們還給他按扣前交個稅,這個不太合適,因為工資的組成就包含了獎勵和扣款,這是一個凈額嘛 將考勤扣款直接沖減管理費用,而不是通過負數(shù)分錄處理。這樣,管理費用中的工資總額將與實際支付的工資一致。 匯算清繳職工薪酬賬載填5000,這是還是填4500合適
2025-03-19
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