你好,這個(gè)要去更正了。
老師您好,請問如果固定資產(chǎn)折舊完畢了,累計(jì)折舊還會(huì)一直有數(shù)字嗎,我們公司在16年到19年都折舊了,而且中間有折舊完畢的,也有新的固定資產(chǎn),但是19年累計(jì)折舊才1313元,
老師,我之前五月份做了一筆固定資產(chǎn)清理,但是我的累計(jì)折舊錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候少了折舊了那筆數(shù)我現(xiàn)在該怎么改
老師我在每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)時(shí) 分錄是 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)—固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 —通用設(shè)備 但是我發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動(dòng),累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
新接手的物流公司,之前會(huì)計(jì)已把車輛都計(jì)提完折舊了,還有一臺(tái)打印機(jī)沒計(jì)提完折舊,現(xiàn)在重新建賬,輸入了資產(chǎn)卡片,但是現(xiàn)在的累計(jì)折舊比之前會(huì)計(jì)的累計(jì)折舊多了0.13元,那怎么寫分錄調(diào)平和之前會(huì)計(jì)交接的累計(jì)折舊數(shù)一致呢
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報(bào)關(guān)出口,第一單不想退稅,會(huì)不會(huì)影響下次申請退稅?如果不退稅的話,我在申報(bào)上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個(gè)不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)。這個(gè)公司接了一個(gè)活有工人給他們干活了。然后對方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個(gè)不是勞務(wù)公司給開的這一項(xiàng)。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個(gè)稅申報(bào)的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
按真實(shí)的成本算,交企業(yè)企業(yè)所得稅太厲害了怎么辦呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
老師,你好,小規(guī)模公司房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票房東說要開加5個(gè)點(diǎn) 是不是有點(diǎn)高了
老師,請問公司注冊時(shí)認(rèn)繳100w,去年全部實(shí)繳后,今年報(bào)工商年報(bào)認(rèn)繳是填0還是100w呢?
老師好,我想問一下公司給員工交停車費(fèi)怎么入賬 開了發(fā)票 沒有簽協(xié)議 但怎樣合理才從所得稅前扣除
老師您好,暫估成本分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 80萬 貸:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 30萬 主營業(yè)務(wù)成本金額不等于庫存商品金額,將來拿到成本票80萬,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師麻煩咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值25000,溢價(jià)金額2000,注冊資本未實(shí)際繳納,印花稅是按照2000繳納還是27000,謝謝
我能不能不返回做,把那兩個(gè)她加速折舊的金額放在25年做
你好,你修改的憑證可以25年。
那老師24年匯算清繳,累計(jì)折舊也是錯(cuò)的,差了這個(gè)30000多元,可有事,還是在24年12月份修改,科目余額表和固定資產(chǎn)明細(xì)賬一致呢
你好,你如果能夠反結(jié)賬過去修改也是可以的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。