賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 意思是:去年計(jì)提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅三個(gè)數(shù)字就一致,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅或者沒(méi)有發(fā)放才納稅調(diào)增。

殘疾人保障金工資總額怎么計(jì)算,要跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)一致?還是要跟年度匯算清繳中職工工資薪金支出的賬載金額數(shù)據(jù)金額一致呢
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)上,職工薪酬表上賬載金額與稅收金額不一樣,殘保金上的職工薪酬我寫(xiě)哪個(gè)數(shù)啊
殘保金的上年在職職工工資總額,是不是會(huì)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)金額一致?然后也跟賬套的應(yīng)付職工薪酬下的工資總額保持一致?是這樣子理解嗎?
上殘保金人數(shù)總和除以12出現(xiàn)5.58或4.8怎么填寫(xiě)人數(shù),個(gè)人所得稅申報(bào)表和賬上的應(yīng)付職工薪酬不一致以那個(gè)金額為準(zhǔn)填寫(xiě)
老師,年報(bào)上職工薪酬哪個(gè)填寫(xiě)得數(shù)據(jù)要跟個(gè)稅申報(bào)得年總金額要一致?不一樣得要怎么做賬
公司租我的車(chē),一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù),然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈


那如果個(gè)稅報(bào)表金額不小心報(bào)多了怎么辦,跟實(shí)際做賬計(jì)提的不一致
按實(shí)際賬載金額和實(shí)發(fā)金額申報(bào)