你好,你這邊是用的什么準(zhǔn)則呢?
老師,我們是干餐飲火鍋店的,廚師長采購了很多食材,自己墊付的錢,后來報銷,食材怎么做賬?借:主營業(yè)務(wù)-餐飲成本 貸:其他應(yīng)收款-廚師長 后來報銷后做賬 借:其他應(yīng)收款-廚師長 貸:銀行存款 對嗎?
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬 別人轉(zhuǎn)入進來 然后我們再轉(zhuǎn)出去,這個需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來 借銀行存款 貸實收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
#提問#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應(yīng)實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機器款 收電費:借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個客戶的往來
老師,4s店把置換補貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票,都要先替廠家墊客戶,然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實收和開票差額借:銀行存款-補貼金額貸:其他應(yīng)付款款-客戶補貼金額2.墊付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款3.廠家補貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應(yīng)收款-代墊廠家補貼貸:銀行存款2.補貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師,這樣對不對,由于我們是要給廠家開票,要申報收入,這兩種賬務(wù)處理是不是有問題,第二種的話怎么提現(xiàn)收入
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
老師,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
你好,可以這樣做的呢,通過往來走
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你一切順利的呢