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老師,我是烤煙合作社的,煙草公司補貼了一部分錢農(nóng)戶自己出來一部分錢委托我們合作社用來購買覆膜機,補貼的錢和農(nóng)戶存進來的錢做賬時借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,然后計提成本,借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,付款時借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣做對嗎?

2023-12-22 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 20:33

你好,你這邊是用的什么準(zhǔn)則呢?

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快賬用戶4075 追問 2023-12-22 20:35

老師,是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2023-12-22 21:00

你好,可以這樣做的呢,通過往來走

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快賬用戶4075 追問 2023-12-22 21:01

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-22 21:13

不客氣,祝你一切順利的呢

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你好,你這邊是用的什么準(zhǔn)則呢?
2023-12-22
做前面兩個分錄就行了,一個收到一個支付。沒有其他分錄了。
2023-12-26
您好!可以的。做合同是可以的了 你借錢進來是做實收資本?
2021-11-19
您好,同學(xué),賬務(wù)處理沒有問題
2023-05-08
你好,同學(xué) 1、借銀行存款 貸專項應(yīng)付款 2、借其他支出 貸銀行存款 3、借專項應(yīng)付款 貸其他支出
2024-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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