你好,沒有發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬掛賬就可以了,在貸方有余額,不用做支付的分錄。
工資表是每月上旬HR才弄出來,到當(dāng)月15日發(fā)放上個月的工資。月底如果計提工資表沒出來怎么辦?每月人員和工資都有變化。如何做工資計提?
請問在每月計提工資時,如果公司每月發(fā)放工資時每人只發(fā)放一部分工資,其余的等到年底統(tǒng)一發(fā)放(比如某人工資一個月10000,每月公司發(fā)放5000,剩余的12*5000等年底發(fā)放),這樣的情況下每月計提的時候是只考慮5000的部分嘛,那剩下的5000當(dāng)月需要入賬嗎?如何入賬呢?想知道具體記賬時怎么處理,謝謝
7月份工資都做完了,但是7月份只發(fā)了基層員工工資,還只發(fā)了基層員工的50剩下都沒有發(fā),這個怎么處理呢
我們是工程公司,員工發(fā)工資不是每個月都發(fā),平時預(yù)支工資,年底結(jié)算,我這個做賬報稅怎么做呢,每個月都申報工資嗎,申報多少呢
如果員工工資沒發(fā)完,剩一點年底結(jié),每個人都是,怎么做賬?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師有一個員工工資不發(fā)完,老板年底考核才給他發(fā)掛 借:其它應(yīng)付款-員工 貸應(yīng)付職工薪酬 是這樣?
你好,借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資
老師我知道你說的這個計提工資
你只計提就可以的,沒有支付,不用做支付的分錄。
這個是發(fā)完工資的做賬,有一個人他沒全部發(fā)完,老板考核他,年底才結(jié)算工資這個賬我怎么記
計提100,借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資100 f了80,借應(yīng)付職工薪酬工資80,貸銀行80,這個理解吧,沒有發(fā)放的不用動。
應(yīng)付職工薪酬工資在貸方余額表示你們單位欠了人家的錢。
借員工 貸應(yīng)付職工薪酬這樣?
你好,那你的應(yīng)付職工薪酬工資余額會兩倍增加的,你看一下。
你這樣出來的話,余額不準(zhǔn)確了。
借應(yīng)付職工薪酬6200 貸銀行存款6000 其它應(yīng)付款員工200這樣?
可以的,可以這么做的。
然后發(fā)完工資是借員工 貸銀行存款?還是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
借其他應(yīng)付款,員工貸銀行存款。
嗯好的老師
老板借其它公司錢(也是老板的公司)買下一個公司,買公司的錢是跟老板娘借的,隨后還要還老板娘跟老板另一個公司的錢怎么做賬?
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。老板,老板娘。
錢直接打賣公司賬戶上了沒有經(jīng)過我們這
我現(xiàn)在就是做的買下公司的這個賬
你好,那你們單位是對方企業(yè)的股東嗎?如果是的話,直接長期股權(quán)投資貸期的應(yīng)付款。
借長期股權(quán)投資,貸其他應(yīng)付款。
不是我們是買的人家公司的,買公司的錢是跟老板娘還有老板另一個公司借的錢給對方的,這個 錢是要還得
不是的,我的意思是買公司的,這個是誰買?是你老板買還是你企業(yè)買?如果是你企業(yè)買的話,你們單位可以還錢,如果是老板買的話,你們這個錢不應(yīng)該還吧,但是這是個人的行為。
你得是對方企業(yè)的股東才能買它。