已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果是的話,倒著往前。 借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借應(yīng)付賬款貸原材料。
暫估的原材料是不是年底沖正就可以了?
老師,去年暫估原材料,忘記沖了,怎么辦
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應(yīng)付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應(yīng)該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負(fù)數(shù)了,這個(gè)我怎么處理
工業(yè)制造企業(yè),原材料發(fā)票沒有回來,暫估的原材料,發(fā)票回來以后直接紅沖暫估的原材料就可以,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本那比,也要紅沖?發(fā)票比暫估的多,把暫估全部紅沖了,再入材料可以么?
郭老師請(qǐng)問下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元,然后在賬上一直掛著呢,這個(gè)我該怎么處理好呢,能更正來沖紅2024年暫估的材料嗎,2023年沖紅分錄 借原材料-142200.72, 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72 借貸都是負(fù)數(shù)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)