你好,你看所屬企業(yè)所屬期一到十二月份
老師您好,我2020沒(méi)有計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),在21年9月補(bǔ)計(jì)提了20年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),賬上借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。之后去把20年的匯算清繳中利潤(rùn)總額減去了工會(huì)經(jīng)費(fèi),當(dāng)時(shí)交了這筆費(fèi)用就沒(méi)有調(diào)增工會(huì)經(jīng)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)21年的匯算清繳中,還需要調(diào)減20年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎,謝謝
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
老師好!我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的,8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過(guò)了!而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒(méi)有申報(bào)繳納,去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒(méi)有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯(cuò)誤的紅沖,那對(duì)來(lái)年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢?我是小白一個(gè)
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)的工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,8月份補(bǔ)發(fā)了去年七月到今年三月的工資,我沒(méi)查會(huì)計(jì)是否更改了個(gè)稅申報(bào)表,老師因?yàn)橛幸徊糠质侨ツ甑娜ツ甑膫€(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束,這種怎么辦?今年1-3月份需要去更改申報(bào)個(gè)稅報(bào)表?這部分補(bǔ)發(fā)的是有政府文件的。2.老師我們會(huì)計(jì)做的工資表8.9月都扣領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)稅,但實(shí)際申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有扣個(gè)稅,這種會(huì)工資表和實(shí)際申報(bào)不一致。怎么辦?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫(xiě)?
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個(gè)票能報(bào)銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),哪里查找金額呢?分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢(qián)轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問(wèn)這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢(qián)的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
分錄沒(méi)錯(cuò)吧老師 確認(rèn)收入時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)分別做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄 (1)入庫(kù)時(shí): 借:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請(qǐng)問(wèn)老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來(lái)了, 然后我們又需要做翻新,對(duì)方給我們1萬(wàn)的費(fèi)用,這錢(qián)我用該如何給客戶開(kāi)票呢
老師,暫估有余額3萬(wàn)票確定來(lái)不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
就是不用算23年那部分嗎
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
為什么職工教育經(jīng)費(fèi)那填不進(jìn)去數(shù)?
稅收金額沒(méi)法填寫(xiě),你看下你填寫(xiě)的是哪一行,其他的可以填寫(xiě) 還有一個(gè)全部扣除,還有一個(gè)是8%。
賬載金額那,點(diǎn)不動(dòng),其他行都可以,就這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)點(diǎn)不動(dòng)
填寫(xiě)下面的明細(xì)你看一下你是全額扣除還是按照比例呀?
我們財(cái)務(wù)人員,公司給買(mǎi)的課,定期去外地聽(tīng)課學(xué)習(xí),是不是入職工教育經(jīng)費(fèi)?
是的對(duì)的是的對(duì)的,按照比例扣除里面填寫(xiě)
我職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出如果不包括補(bǔ)計(jì)提的去年的那部分,那我填的這個(gè)表的總金額就和賬上有差異,這個(gè)稅務(wù)局會(huì)比對(duì)嗎?我平時(shí)每個(gè)月報(bào)的是按賬上的數(shù)報(bào)的
和你申報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì) 看所屬期