你好,是的,正常就是這樣做。
第四季度企業(yè)所得稅申報表,利潤表和匯算清繳的年度所得稅申報表,利潤表的數(shù)據(jù)必須一致嗎?
請問老師,第四季度一開始報表利潤是虧損的,已經(jīng)申報第四季度所得稅,后來審計報告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補)那么在做匯算清繳的時候再補交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
老師,匯算清繳申報的財務(wù)報表跟1月申報第四季度的報表要一致嗎?我們有通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費用需要調(diào)減的,調(diào)整了利潤表,跟第四季度不一致了,按調(diào)整后的利潤表填報嗎?
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預(yù)交所得稅嗎?
請問老師,上年第四季度和匯算清繳的財務(wù)報表必須一致嗎?如果不一致,要更正第四季度報表嗎?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
老師年報的利潤現(xiàn)在都是在第四季度把稅交上嗎
那年報的利潤就沒有了吧 第一次遇到這種情況
你好,正常是這樣 其實年報調(diào)的是會計和稅法的差異。
老師 比方說年報應(yīng)納稅所得額100萬,稅5萬,我把這部分成本在第四季度調(diào)減,就是第四季度變成了應(yīng)納稅所得額100萬,稅5萬,那現(xiàn)在就是更正四季度財報和所得稅報表,然后在第四季度交這5萬的稅是嗎
你好,對的,就是這樣子的。
然后年報自動帶過來就是這5萬稅交過了,就不用交了
你好,是的,就是這樣了。
老師有沒有滯納金
老師現(xiàn)在更正2024年第四季度企業(yè)所得稅報表,產(chǎn)生稅金了,有沒有這幾個月的滯納金呢
你好你如果要補稅的話是會有滯納金的。
老師我是更正申報,也不是報了沒交也會有滯納金嗎
你好,要補稅,但是沒有交的話,就有滯納金。