可體現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn)
#問題#科目余額表里的待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸方余額應(yīng)填資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
待處理財(cái)產(chǎn)損益在資產(chǎn)負(fù)債表里算了哪個(gè)科目?
請問老師 1901待處理財(cái)產(chǎn)損溢應(yīng)該放在資產(chǎn)負(fù)債表的那個(gè)行里
資產(chǎn)負(fù)債表,待處理財(cái)產(chǎn)損益放到哪里?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上會(huì)有流動(dòng)資產(chǎn)呢,倉庫有批貨過期了計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢的,待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目期末要做處理嗎?我看了下待處理財(cái)產(chǎn)損溢的余額就是流動(dòng)資產(chǎn)那個(gè)金額
公司員工超過三十人,殘保金怎么計(jì)算
怎么可以少交點(diǎn)殘保金,
老師,我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時(shí)候按照一個(gè)價(jià)格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個(gè)月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個(gè)不同的價(jià)格,一個(gè)是4元,一個(gè)是8元,那我紅沖上個(gè)月的暫估入賬2元,是不是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補(bǔ)充上去?老師麻煩給個(gè)分錄過來,謝謝
計(jì)提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個(gè)稅52,但是實(shí)際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個(gè)稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個(gè)人來送貨,收錢的時(shí)候都是和送貨運(yùn)費(fèi)一起給我們,但是這筆運(yùn)費(fèi)又不是我們的收入,請問有沒有好一點(diǎn)的辦法把運(yùn)費(fèi)分離出去
出口印花稅申報(bào)基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯(cuò),這個(gè)季度調(diào)賬了,申報(bào)后臺(tái)帶出的利潤表前后不符,但年累計(jì)數(shù)不變,是否可改變表里的明細(xì)數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務(wù)費(fèi)用可以入賬到時(shí)候調(diào)增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
那固定資產(chǎn)清理是在固定資產(chǎn)那里減去嗎?
固定資產(chǎn)清理是在固定資產(chǎn)那里減去
通常固定資產(chǎn)清理要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,期末無余額