你好,這個(gè)附加稅每個(gè)地方不同了 印花稅也是根據(jù)不同的合同,稅率不同 所得稅是看利潤(rùn)來的。不是看單筆業(yè)務(wù)。
你好!請(qǐng)問我要通過進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)算我要交那些算,能交多少怎么算?例如增值稅、附加費(fèi)、印花稅、水利還有企業(yè)所得費(fèi)等?怎么進(jìn)行測(cè)算
你好!請(qǐng)問我要通過進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)算我要交多少怎么算?例如增值稅、附加費(fèi)、印花稅、水利還有企業(yè)所得費(fèi)等?怎么進(jìn)行測(cè)算
一般納銳人企業(yè)有500萬的利潤(rùn),要交多少企業(yè)所得稅?銷項(xiàng)900萬,進(jìn)項(xiàng)400萬,增值稅和附加稅分別要交多少?
一般計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是當(dāng)期開票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個(gè)稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項(xiàng)工程完工了,那還有多的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以申請(qǐng)退稅呢
建筑行業(yè)小規(guī)模,開普票2330354.99 要多少成本票? 增值稅和附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,工會(huì)經(jīng)費(fèi),環(huán)境保護(hù)稅,資源稅,各應(yīng)交多少。 請(qǐng)列個(gè)表和稅率,謝謝
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問題 我們廠子花錢買的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
增值稅 5752.21 附加稅70 水利2.88 印花稅44.07 企業(yè)所得稅2212.39,我們這邊另一個(gè)會(huì)計(jì)算出來這樣的數(shù)字
我是內(nèi)蒙古包頭的
你好,嗯。這個(gè)今天應(yīng)該是差不多。沒有多少水份。有的地方是沒有水利的。
附加稅不是增值稅*12%么?印花稅合同金額乘以萬分之2.5么?還有她這個(gè)企業(yè)所得稅是咋算的呢老師
你好如果小微企業(yè)的話可以減半。我說的是附加稅 這個(gè)企業(yè)所得稅老師沒有辦法100%確定,不過估計(jì)是他根據(jù)他們的利潤(rùn)乘以5%得到的。