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年中建賬時,科目余額表錄入,無論金額在借方還是貸方都是正數(shù)表示,還是負(fù)債類 所有者權(quán)益類 收入類用負(fù)數(shù)表示

2025-05-21 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-21 10:44

不是哦,可以負(fù)數(shù)錄入的

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快賬用戶3624 追問 2025-05-21 10:45

老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負(fù)債類,貸方用正數(shù),借方用負(fù)數(shù)錄的。

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快賬用戶3624 追問 2025-05-21 10:49

期初和年初匯總數(shù)不一樣,發(fā)生額匯總一樣,數(shù)字錄入都沒問題,不知哪里錯了

期初和年初匯總數(shù)不一樣,發(fā)生額匯總一樣,數(shù)字錄入都沒問題,不知哪里錯了
期初和年初匯總數(shù)不一樣,發(fā)生額匯總一樣,數(shù)字錄入都沒問題,不知哪里錯了
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齊紅老師 解答 2025-05-21 10:57

期初數(shù)和年初數(shù)是填寫不一樣的數(shù),這里的期初是最近一期科目余額表數(shù)據(jù),年初是一月的期初數(shù)

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快賬用戶3624 追問 2025-05-21 11:03

您幫我看下數(shù)據(jù),邏輯關(guān)系沒問題,其他的都沒問題,就應(yīng)交增值稅不對

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齊紅老師 解答 2025-05-21 11:11

應(yīng)交增值稅按明細(xì)錄入,一級明細(xì)余額與下面明細(xì)余額加減后會一致

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同學(xué)你好 這個可以做賬的
2022-07-27
你好,負(fù)債是借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面填寫負(fù)數(shù)。 如果是往來科目地,最好重分類。 所有者權(quán)益是借方余額的,比如你的本年利潤,未分配利潤都是負(fù)數(shù)。
2022-03-01
同學(xué)你好 是的,一般都是貸方負(fù)數(shù)沖減
2020-09-16
損益科目只錄借方或者貸方的本年累計數(shù),不能錄發(fā)生額
2025-02-26
同學(xué)如果不錄入本期累計借貸的話,本年累計數(shù)就只有11個月,可以錄也可以不錄入
2022-03-24
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